Pobierz harmonogram

Transkrypt

Pobierz harmonogram
SZKOLENIA POLSKIEGO INSTYTUTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w roku 2017
I kwartał
L.p.
Tytuł szkolenia
styczeń
luty
marzec
14 - 15
15-16
1
Analiza ryzyka w audycie lub w kontroli
17 - 18
2
Audyt i kontrola - alternatywne źródła uzyskiwania wiedzy
26-27
3
Audyt informatyczny w praktyce
4
Audyt inwestycji i remontów
5
9-10
6-7
27-28
21-22
27-28
Audyt ochrony danych osobowych w organizacji
14-15
15-16
6
Audyt ochrony tajenicy przedsiębiorstwa
27 -28
30 - 31
7
Audyt procedur zarządzania majątkiem
20-21
8
Audyt systemów bezpieczeństwa informacji
12-13
9
Audyt/kontrola zamówień publicznych z uwzględnieniem zmian ustawy PZP
10 Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015
11
24 -25
18-20
20 - 21
23-24
23-24
16-17
16-17
Błędy w systemie kontroli zarządczej - warsztaty dla kierowników jednostek i koordynatorów kontroli
zarządczej
12 Budżet zadaniowy dla niefinansistów
13 Compliance jako funkcja ochronna i kontrolna w organizacji
2
16
24
26 - 27
9-10
14
Efektywny audytor/ kontroler-Jak zarządzać czasem i radzić sobie ze stresem podczas kontroli i
audytu?
15
Intensywne warsztaty z zakresu kontroli i audytu bezpieczeństwa systemów IT oraz bezpieczeństwa
informacji
16-18
16
ISO/IEC 27000 - system zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) - projektowanie i
implementacja
12-13
10-11
17 Jak być skutecznym odbiorcą informacji o nadużyciach?
18
16-17
Jak sporządzać dokumenty z postępowania kontrolnego - aspekty praktyczne pisania protokołu
kontroli
19 Kodeks postępowania administracyjnego - stosowanie w praktyce
20 Kontrola wewnętrzna i audyt w kontekście podatków
21 Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego
6-8
21-22
23-24
8-9
7-8
23-24
20-21
16-17
25-27
22-24
29-31
21-22
16-17
22 Kontrola Zarządcza warsztaty praktyczne
6-7
27-28
23 Korupcja- przeciwdziałanie zagrożenią zewnętrznym i wewnętrznym
6-7
24 Kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego w audycie wewnętrznym i postępowaniu kontrolnym
9-10
13-14
25 Mapa ryzyka jako finalny produkt identyfikacji, oceny i pomiaru ryzyka występującego w organizacji
27-28
30-31
26 Metody pracy audytora wewnętrznego dla początkujących
6-7
27 Metody pracy kontrolera wewnętrznego dla początkujących
08 -09
30-31
28 Metodyka doboru próby w audycie i kontroli wewnętrznej
16-17
6-7
29 Metodyka przeprowadzania analiz śledczych w rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożeń
30 - 31
13 - 14
30 Metodyka przeprowadzania kontroli od A do Z
31 Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej w Polsce
32 Monitorowanie kontroli zarządczej w praktyce
2-3
23 -24
9-10
13 - 14
6-7
33 Nadużycia i wyłudzenia leasingowe
2
10
34 Nadużycia klientów na szkodę banku, czyli wyłudzenia bankowe
2
10
35 Nadużycia, oszustwa, wyłudzenia i kradzieże w dobie kryzysu gospodarczego
36
Nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i
wynikach tego audytu
2-3
24-25
37 Ocena kontroli zarządczej na podstawie ustaleń audytu wewnętrznego i kontroli.
27-28
22
38 Oszustwa księgowe i rachunkowość kreatywna a kontrola finansowa
27 - 28
39
Praktyczne warsztaty z zakresu identyfikowania i dokumentowania naruszenia dyscypliny finansów
publicznych
6-7
40
Prowadzenie wewnętrznych śledztw i dochodzeń, w tym rozmów z osobami podejrzewanymi o
nadużycia gospodarcze.
2-3
41
Przeciwdziałanie zjawisku korupcji w perspektywie rządowego programu przeciwdzialania korupcji
na lata 2014-2019
42 Przestępstwa gospodarcze na szkodę instytucji/firmy
26-27
9-10
3
43 Rola audytu i kontroli wewnętrznej (instytucjonalnej) w systemie kontroli zarządczej
44
Samoocena kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych metody i techniki
przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej – warsztaty
45 Standardy kontroli w administracji rządowej w praktyce - warsztaty
46 Strategia zarządzania ryzykiem w procesie zamówień publicznych
17
31
15-16
Od II kwartału 2017r.
Od II kwartału 2017r.
27-28
30-31
47 System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (nakładka na ISO)
20
16
48
Taktyka oraz techniki pozyskiwania informacji w zadaniach Audytora i Kontrolera SZKOLENIE I
stopnia
7-8
49
Taktyka oraz techniki pozyskiwania informacji w zadaniach Audytora i Kontrolera SZKOLENIE II
stopnia
14-15
50 Ujawnianie fałszerstw dokumentów
3
51 Warsztaty dla audytorów i kontrolerów wewnętrznych w jsfp
52
54 Wdrożenie modelu COSO
17
Od II kwartału 2017r.
23-24
27-28
Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001:2015 –
wprowadzenie do budowy systemu
56 Zaawansowana metodyka audytu w przedsiębiorstwie, czyli co skontrolować i o co pytać
17
21-22
Warsztaty doskonalące dla auditorów i pełnomocników ds. zarządzania jakością wg PN-EN ISO
19011:2012
53 Warsztaty praktyczne dla audytorów i kontrolerów wewnętrznych w Wiśle
55
17
17
26-27
57 Zarządzanie emocjami i praca z trudnymi klientami
7-8
58 Zarządzanie ryzykiem wg. Standardów kontroli zarządczej
3
Kursy modułowe
59 Audyt systemów informatycznych
09.02 03.03
60 Audyt śledczy w procesie kontroli
23.02 17.03
61 Biegły ds. identyfikacji, wykrywania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji
06.02 01.03
62 Kontrola wewnętrzna i audyt w przedsiębiorstwie
30.01 22.02
63 Kontrola wewnętrzna od teorii do praktyki
13.02 07.03
64 Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej
06.02 01.03
Ważne wydarzenia 2017r.
65
VII Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej
24-25 kwietnia
66
XVI Międzynarodowy Kongres
28-29 września
Podane terminy w powyższym harmonogramie są terminami proponowanymi i mogą ulegać zmianie,
potwierdzone terminy zostaną zamieszczone na stronie
www.pikw.pl
6