Pobierz harmonogram
Transkrypt
Pobierz harmonogram
SZKOLENIA POLSKIEGO INSTYTUTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w roku 2017 I kwartał L.p. Tytuł szkolenia styczeń luty marzec 14 - 15 15-16 1 Analiza ryzyka w audycie lub w kontroli 17 - 18 2 Audyt i kontrola - alternatywne źródła uzyskiwania wiedzy 26-27 3 Audyt informatyczny w praktyce 4 Audyt inwestycji i remontów 5 9-10 6-7 27-28 21-22 27-28 Audyt ochrony danych osobowych w organizacji 14-15 15-16 6 Audyt ochrony tajenicy przedsiębiorstwa 27 -28 30 - 31 7 Audyt procedur zarządzania majątkiem 20-21 8 Audyt systemów bezpieczeństwa informacji 12-13 9 Audyt/kontrola zamówień publicznych z uwzględnieniem zmian ustawy PZP 10 Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015 11 24 -25 18-20 20 - 21 23-24 23-24 16-17 16-17 Błędy w systemie kontroli zarządczej - warsztaty dla kierowników jednostek i koordynatorów kontroli zarządczej 12 Budżet zadaniowy dla niefinansistów 13 Compliance jako funkcja ochronna i kontrolna w organizacji 2 16 24 26 - 27 9-10 14 Efektywny audytor/ kontroler-Jak zarządzać czasem i radzić sobie ze stresem podczas kontroli i audytu? 15 Intensywne warsztaty z zakresu kontroli i audytu bezpieczeństwa systemów IT oraz bezpieczeństwa informacji 16-18 16 ISO/IEC 27000 - system zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) - projektowanie i implementacja 12-13 10-11 17 Jak być skutecznym odbiorcą informacji o nadużyciach? 18 16-17 Jak sporządzać dokumenty z postępowania kontrolnego - aspekty praktyczne pisania protokołu kontroli 19 Kodeks postępowania administracyjnego - stosowanie w praktyce 20 Kontrola wewnętrzna i audyt w kontekście podatków 21 Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego 6-8 21-22 23-24 8-9 7-8 23-24 20-21 16-17 25-27 22-24 29-31 21-22 16-17 22 Kontrola Zarządcza warsztaty praktyczne 6-7 27-28 23 Korupcja- przeciwdziałanie zagrożenią zewnętrznym i wewnętrznym 6-7 24 Kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego w audycie wewnętrznym i postępowaniu kontrolnym 9-10 13-14 25 Mapa ryzyka jako finalny produkt identyfikacji, oceny i pomiaru ryzyka występującego w organizacji 27-28 30-31 26 Metody pracy audytora wewnętrznego dla początkujących 6-7 27 Metody pracy kontrolera wewnętrznego dla początkujących 08 -09 30-31 28 Metodyka doboru próby w audycie i kontroli wewnętrznej 16-17 6-7 29 Metodyka przeprowadzania analiz śledczych w rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożeń 30 - 31 13 - 14 30 Metodyka przeprowadzania kontroli od A do Z 31 Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej w Polsce 32 Monitorowanie kontroli zarządczej w praktyce 2-3 23 -24 9-10 13 - 14 6-7 33 Nadużycia i wyłudzenia leasingowe 2 10 34 Nadużycia klientów na szkodę banku, czyli wyłudzenia bankowe 2 10 35 Nadużycia, oszustwa, wyłudzenia i kradzieże w dobie kryzysu gospodarczego 36 Nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu 2-3 24-25 37 Ocena kontroli zarządczej na podstawie ustaleń audytu wewnętrznego i kontroli. 27-28 22 38 Oszustwa księgowe i rachunkowość kreatywna a kontrola finansowa 27 - 28 39 Praktyczne warsztaty z zakresu identyfikowania i dokumentowania naruszenia dyscypliny finansów publicznych 6-7 40 Prowadzenie wewnętrznych śledztw i dochodzeń, w tym rozmów z osobami podejrzewanymi o nadużycia gospodarcze. 2-3 41 Przeciwdziałanie zjawisku korupcji w perspektywie rządowego programu przeciwdzialania korupcji na lata 2014-2019 42 Przestępstwa gospodarcze na szkodę instytucji/firmy 26-27 9-10 3 43 Rola audytu i kontroli wewnętrznej (instytucjonalnej) w systemie kontroli zarządczej 44 Samoocena kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych metody i techniki przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej – warsztaty 45 Standardy kontroli w administracji rządowej w praktyce - warsztaty 46 Strategia zarządzania ryzykiem w procesie zamówień publicznych 17 31 15-16 Od II kwartału 2017r. Od II kwartału 2017r. 27-28 30-31 47 System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (nakładka na ISO) 20 16 48 Taktyka oraz techniki pozyskiwania informacji w zadaniach Audytora i Kontrolera SZKOLENIE I stopnia 7-8 49 Taktyka oraz techniki pozyskiwania informacji w zadaniach Audytora i Kontrolera SZKOLENIE II stopnia 14-15 50 Ujawnianie fałszerstw dokumentów 3 51 Warsztaty dla audytorów i kontrolerów wewnętrznych w jsfp 52 54 Wdrożenie modelu COSO 17 Od II kwartału 2017r. 23-24 27-28 Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001:2015 – wprowadzenie do budowy systemu 56 Zaawansowana metodyka audytu w przedsiębiorstwie, czyli co skontrolować i o co pytać 17 21-22 Warsztaty doskonalące dla auditorów i pełnomocników ds. zarządzania jakością wg PN-EN ISO 19011:2012 53 Warsztaty praktyczne dla audytorów i kontrolerów wewnętrznych w Wiśle 55 17 17 26-27 57 Zarządzanie emocjami i praca z trudnymi klientami 7-8 58 Zarządzanie ryzykiem wg. Standardów kontroli zarządczej 3 Kursy modułowe 59 Audyt systemów informatycznych 09.02 03.03 60 Audyt śledczy w procesie kontroli 23.02 17.03 61 Biegły ds. identyfikacji, wykrywania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji 06.02 01.03 62 Kontrola wewnętrzna i audyt w przedsiębiorstwie 30.01 22.02 63 Kontrola wewnętrzna od teorii do praktyki 13.02 07.03 64 Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej 06.02 01.03 Ważne wydarzenia 2017r. 65 VII Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej 24-25 kwietnia 66 XVI Międzynarodowy Kongres 28-29 września Podane terminy w powyższym harmonogramie są terminami proponowanymi i mogą ulegać zmianie, potwierdzone terminy zostaną zamieszczone na stronie www.pikw.pl 6