Sprawozdanie - PCPR Kartuzy

Transkrypt

Sprawozdanie - PCPR Kartuzy
Sprawozdanie
z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kartuzach
za okres od stycznia do grudnia 2007 roku
Kartuzy, styczeń 2008 r.
I.
Informacje ogólne
Zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach. Centrum jako jednostka
samorządowa działa głównie w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku i
ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. Jednocześnie jednostka sprawuje nadzór nad działalnością jednostek
wchodzących w skład administracji zespolonej powiatu oraz innych podmiotów realizujących
powiatowe zadania z zakresu pomocy społecznej :
-
DPS Kobysewo,
-
DPS Stężyca,
-
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kartuzach,
-
Rodzinny Dom Dziecka w Stężycy,
-
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie.
Wszechstronny
i
złożony
charakter
udzielanych
świadczeń
wymaga
zatrudnienia
odpowiednich specjalistów. Stan zatrudnienia na 31.12.2007 r. wyniósł 18.75 etatu (21
pracowników, w tym 2 pracowników zatrudnionych w Ośrodku Informacji dla Osób
Niepełnosprawnych). Wśród zatrudnionych 5 osób posiada orzeczenie o niepełnosprawności.
Nadzór merytoryczny nad działalnością PCPR sprawuje Wydział Polityki Społecznej
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
1
II.
Realizacja zadań w zakresie systemu opieki nad dzieckiem
Opieka nad dzieckiem w powiecie kartuskim realizowana była w formach opieki rodzinnej,
instytucjonalnej, pomocy doraźnej oraz poradnictwa. W okresie sprawozdawczym pomocą objęto
łącznie 289 dzieci. Powyższe dane obrazuje tabela nr 1.
TABELA 1
ILOŚĆ DZIECI OBJĘTYCH POMOCĄ W ROKU 2007
Lp.
FORMA POMOCY
ŁĄCZNA LICZBA
KORZYSTAJĄCYCH
1
Placówka Socjalizacyjna (Dom
Dziecka)
91
2
Rodziny zastępcze spokrewnione
48
3
Rodziny zastępcze niespokrewnione
70
4
Rodzinny Dom Dziecka
5
5
Pogotowie Opiekuńcze
27
6
Centrum Interwencji Kryzysowej
(Hostel)
6
7
Ognisko Wychowawcze
30
8
Adopcja
12
RAZEM
289
Powyższe dane wskazują, że nadal dominuje forma pomocy instytucjonalnej, bo stanowi aż 59,2%.
Pomocą objęte zostały przede wszystkim dzieci, których rodzice nie potrafią, lub nie mogą
wypełniać swoich obowiązków rodzicielskich. Rodzicom tym została ograniczona, bądź odebrana
władza rodzicielska. Rodziny te cechuje nie tylko nawarstwienie się wielu problemów, ale także
brak kompetencji do ich rozwiązywania.
Wychodząc z założenia, że rodziną należy się interesować w momencie, kiedy pojawiają się
pierwsze symptomy dysfunkcji, rodziny zagrożone objęto szczególnym nadzorem i pomocą przy
wsparciu pracowników innych instytucji zwłaszcza GOPS. Mimo zwiększonych działań i
chwilowej poprawy zachodziła konieczność umieszczania dzieci poza rodziną biologiczną.
2
Liczbę dzieci umieszczonych w zastępczych formach opieki w latach 1999 - 2007 przedstawia
wykres 1.
WYKRES 1
LICZBA DZIECI UMIESZCZONYCH W RODZINACH ZASTĘPCZYCH I PLACÓWKACH W
LATACH 1999-2007
60
56
55
50
40
41
40
37
30
25
20
21
10
9
10
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Jak wynika z wykresu w roku sprawozdawczym zmalała liczba dzieci umieszczonych w
zastępczych formach opieki. Mimo to w roku 2007 łącznie z rodzin biologicznych zabrano 41
dzieci. Najwięcej dzieci, bo aż 28 trafiło do rodzin zastępczych, 13 do placówki. Spośród
wszystkich dzieci umieszczonych w zastępczych formach opieki 10 wychowanków powróciło do
rodzin naturalnych, 12 umieszczono w rodzinach adopcyjnych.
Pomimo szerokiej oferty pomocowej, rodzice nie zawsze są w stanie odpowiednio zadbać o
potrzeby swoich dzieci, głównie z powodu uzależnienia od alkoholu, niezaradności, upośledzenia
intelektualnego oraz braku zdolności opiekuńczo - wychowawczych. O rozmiarze problemu
decyduje również brak mobilności klientów do zmiany swojej sytuacji.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej starosta udziela pomocy pieniężnej na częściowe
pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego dziecka w rodzinie zastępczej oraz pomaga
w procesie usamodzielnienia.
Od stycznia 2004 roku powiat pochodzenia dziecka ponosi jego koszty utrzymania. Na
terenie powiatu kartuskiego przebywa 17 wychowanków z powiatu sztumskiego, nowodworskiego
mazowieckiego, gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gd., Miasta Gdynia, Miasta Sopot, Miasta
Gdańsk, słupskiego, starogardzkiego, kościerskiego, wejherowskiego, zgierskiego. Powiaty
refundują poniesione koszty ich utrzymania w ramach podpisanych porozumień, na podstawie
wystawionych not księgowych.
Natomiast 8 dzieci z powiatu kartuskiego przebywa w spokrewnionych rodzinach
zastępczych
zamieszkujących
na
terenie
powiatów:
nowomiejskiego,
kościerskiego,
starogardzkiego, tucholskiego, Miasta Gdynia i Miasta Suwałki.
3
W roku 2007 na pomoc wychowankom rodzin zastępczych przyznano kwotę łączną w
wysokości 1.125.174,00 zł. Zakres udzielonej pomocy wychowankom rodzin zastępczych i
placówek przedstawia tabela nr 2.
TABELA 2
STRUKTURA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2007.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
Liczba osób
korzystających
Forma pomocy
Miesięczna pomoc pieniężna dla rodzin
zastępczych
Jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie
niezbędnych wydatków związanych z
potrzebami przyjętego dziecka do rodziny
zastępczej
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie
wychowanków rodzin zastępczych
Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla
wychowanków rodzin zastępczych
Wyprawki rzeczowe dla usamodzielnianych
wychowanków rodzin zastępczych
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla
wychowanków placówek
Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla
wychowanków placówek
Wyprawki rzeczowe dla usamodzielnianych
wychowanków placówek
Kwota
wypłaconych
świadczeń
147
839 738,00
25
22 048,00
2
8 235,00
21
92 423,00
6
10 080,00
8
46 116,00
10
33 500,00
5
8 384,00
*Tabela obejmuje też pomoc udzieloną wychowankom placówek
Jak wynika z tabeli najwięcej środków przyznano na wypłatę miesięcznej pomocy dla rodzin
zastępczych, następnie na kontynuowanie nauki. Znikomy procent stanowi pomoc rzeczowa.
Najwięcej rodzin zamieszkuje na terenie gmin: Kartuzy, Sierakowice i Żukowo. Najmniej w
Chmielnie. Powyższe obrazuje wykres nr 2.
WYKRES 2
Liczba rodzin zastępczych w poszczególnych gminach
20
15
10
Żukowo
Sulęczyno
Stężyca
Somonino
Sierakowice
Przodkowo
Kartuzy
0
Chmielno
5
4
Skala pomocy rodzinom zastępczym jest znaczna i obserwujemy od paru lat wzrost kwoty
przeznaczonej na realizację tego zadania. Powyższe obrazuje wykres nr 3.
WYKRES 3
WIELKOŚĆ UDZIELONEJ POMOCY DLA WYCHOWANKÓW RODZIN ZASTĘPCZYCH W
LATACH 2003 – 2007.
1 125 174,00
1200000
862 383,00
1000000
800000
645 200,00
680 116,00
2003
2004
778 068,00
600000
400000
200000
0
2005
2006
2007
Wielkość pomocy udzielonej w roku sprawozdawczym w stosunku do roku 2003, wzrosła o 74%.
Osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej lub placówce zostaje objęta szeroką
pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem. Oprócz pomocy
finansowej wychowanek ma prawo do zamieszkania w
mieszkaniu chronionym. W roku
sprawozdawczym z tej oferty pomocy korzystało 4 wychowanków.
Opieka nad dzieckiem w rodzinie zastępczej z uwagi na specyfikę i złożoność problemu,
wymaga odpowiedniego wsparcia. W okresie sprawozdawczym z pomocy tutejszego Ośrodka
Adopcyjno - Opiekuńczego skorzystały 42 rodziny zastępcze. Zakres wykonanych zadań Ośrodka
przedstawia tabela nr 3.
TABELA 3
STRUKTURA ZREALIZOWANYCH ZADAŃ PRZEZ OŚRODEK ADOPCYJNO – OPIEKUŃCZY
W ROKU 2007.
Lp.
1
Typ działalności
Ilość spraw
Pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne
Przygotowanie i kwalifikowanie kandydatów na rodziny zastępcze i
adopcyjne w tym:
- przeprowadzenie wywiadów środowiskowych
- spotkania indywidualne
13
3
Organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne
13
4
Poradnictwo rodzinne dla rodzin zastępczych
42
2
13
13
5
76
6
7
Praca z rodziną zagrożoną kryzysem
w tym:
- sesje rodzinna
- wizyty w środowisku
- organizowanie pomocy socjalnej
Praca z rodziną dziecka umieszczonego w zastępczych formach opieki
Prowadzenie banku rodzin zastępczych i adopcyjnych
8
Współpraca z sądem, ośrodkami adopcyjnymi, GOPS, szpitalem, szkołami
60
5
9 Prowadzenie dokumentacji dzieci zgłoszonych do adopcji
10 Sporządzenie opinii dotyczących więzi rodzinnych
11 Prowadzenie działań dotyczących uregulowania sytuacji prawnej dzieci
76
50
15
32
19
19
28
29
6
III. Pomoc instytucjonalna
Na terenie powiatu funkcjonują dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze tj. Zespół
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kartuzach prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr
Miłosierdzia im. Św. Wincentego a’Paulo w Kartuzach oraz Placówka Rodzinna ”Promyk” w
Stężycy. W oparciu o wydane postanowienia sądu do placówek skierowano łącznie 13
wychowanków. Liczbę dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ze
względu na specyfikę działania przedstawia poniższa tabela nr 4.
TABELA NR 4
ILOŚĆ DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY INSTYTUCJONALNEJ W POWIECIE W
ROKU 2007.
Lp.
Wyszczególnienie
Liczba wychowanków
1
Placówka socjalizacyjna
91
2
Placówka interwencyjna
27
3
Placówka rodzinna
5
4
Placówka wsparcia
30
RAZEM
153
Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Kartuzach w ramach podpisanej umowy z powiatem
zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców
w ramach określonej dotacji. Wysokość przyznanej dotacji na realizację zadania przedstawia
poniższa tabela nr 5.
TABELA NR 5
WIELKOŚĆ PRZYZNANEJ DOTACJI DLA PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
W ROKU 2007
Lp.
Forma pomocy
Liczba miejsc
1
2
Placówka socjalizacyjna
Placówka interwencyjna
Placówka wsparcia
dziennego
Jednorazowa dotacja z
przeznaczeniem dla
wychowanków
przyjętych ponad limit
Placówka Rodzinna
65
6
3
4
5
30
Wysokość
Okres
dotacji
realizacji
1.864,00 zł 12 m-cy
1.862,00 zł 12 m-cy
300,00 zł 12 m-cy
---
156.576,00
zł
5
1.500,00 zł
2007
2007
Razem
Łączna kwota
dotacji
1.453.920,00 zł
134.064,00 zł
108.000,00 zł
156.576,00 zł
90.000,00 zł
1.942.560,00 zł
7
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Zespole Placówek OpiekuńczoWychowawczych w roku 2007 wyniósł 1.864,00 zł, natomiast w placówce rodzinnej 1.500,00 zł.
Dzieci z terenu powiatu kartuskiego wymagające opieki instytucjonalnej kierowane są do Zespołu
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kartuzach. Żadne dziecko z powiatu kartuskiego nie
przebywa w placówkach poza powiatem. Natomiast na terenie powiatu z innych powiatów w naszej
placówce zamieszkuje 24 wychowanków. Powyższe dane obrazuje tabela nr 6.
TABELA 6
LICZBA WYCHOWANKÓW PRZEBYWAJĄCYCH W ZESPOLE PLACÓWEK OPIEKUŃCZOWYCHOWAWCZYCH W KARTUZACH WEDŁUG POWIATU POCHODZENIA W ROKU 2007
Lp.
1
2
3
4
5
Powiat pochodzenia wychowanka
Powiat kartuski
Miasto Słupsk
Powiat gdański
Miasto Gdańsk
Powiat Starogardzki
Liczba wychowanków
50
9
9
2
4
We wszystkich sprawach dotyczących pobytu dziecka w rodzinach zastępczych i w placówce
opiekuńczo - wychowawczej zbadano sytuację bytową rodziców biologicznych i wydano decyzję o
odpłatności lub zwolnieniu z kosztów pobytu dziecka w zastępczych formach opieki. W roku 2007
5 rodziców ponosiło odpłatność zgodnie z wydaną decyzją, 27 rodziców zwolniono z odpłatności
za pobyt dzieci w zastępczych formach opieki. Z tytułu odpłatności uzyskano łączną kwotę
7 557,44 zł.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza mimo systematycznie prowadzonych remontów nie
posiada pełnych standardów. Wychowankowie przebywają w odpowiednio wyposażonych
pomieszczeniach. Mają zapewnioną bogatą ofertę opiekuńczo-wychowawczą. Jednak budynek
wymaga nadal dużych nakładów finansowych, wynikających ze zmiany przepisów ppoż. i
konieczności zapewnienia bezpieczeństwa osobom w nim przebywającym. Ponadto konieczne
będzie uaktualnienie programu naprawczego pod kątem zmniejszenia liczby wychowanków.
Wychodząc z założenia, że najlepszym środowiskiem dla dziecka jest jego rodzina
biologiczna, a w przypadku jej braku rodzina adopcyjna i zastępcza, w okresie sprawozdawczym
czyniono wiele starań w celu pozyskania nowych kandydatów do pełnienia tej funkcji. W roku
2007 utworzono dwa pogotowia rodzinne, dwie rodziny wielodzietne zawodowe. Ponadto podjęto
szereg działań zmierzających do zmniejszenia liczby wychowanków w placówce. W roku 2007
placówkę opuściło 30 wychowanków. Powyższe dane obrazuje tabela nr 7.
8
TABELA 7
Powód opuszczenia placówki w roku 2007 przez wychowanków.
Lp.
Wyszczególnienie powodu opuszczenia placówki
Liczba dzieci
1
Powrót do domu rodzinnego
6
2
Adopcja
12
3
Rodzina zastępcza
4
4
Zmiana placówki
1
5
Usamodzielnienie
7
RAZEM
30
Placówka Rodzinna „Promyk” jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego.
Dyrektor placówki jest jednocześnie wychowawcą. Placówka zapewnia opiekę 5 wychowankom.
Systematycznie polepsza standard świadczonych usług. W roku sprawozdawczym placówka
zakończyła I etap budowy dodatkowego budynku (stan surowy).
Do zadań z zakresu pomocy społecznej należy również zapewnienie i prowadzenie usług o
określonym standardzie w ośrodkach wsparcia, domach pomocy społecznej dla osób
niepełnosprawnych, starych. Zakres pomocy instytucjonalnej przedstawia tabela nr 8.
TABELA 8
ILOŚĆ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH I OCZEKUJĄCYCH NA UMIESZCZENIE
W INSYTUCJACH
Lp.
1
2
3
Nazwa placówki
Dom Pomocy Społecznej
Kobysewo
Dom Pomocy Społecznej
Stężyca
Warsztaty Terapii
Zajęciowej w Somoninie
Razem
Liczba
umieszczonych w
roku 2007
Łącznie
przebywających
Liczba
oczekujących
osób z terenu
powiatu
6
80
7
9
31
3
3
30
7
18
141
17
Z powyższych danych wynika, że łącznie w placówkach przebywało 141 osób, w tym 111 w
domach pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym w placówkach umieszczono 18 osób. Na
miejsce w domu pomocy społecznej oczekuje łącznie 10 osób, w Warsztatach Terapii Zajęciowej –
7 osób.
9
Pomoc instytucjonalna jest drogą formą pomocy. Poniżej tabela nr 9 przedstawia zestawienie
kosztów utrzymania jednej osoby w poszczególnych placówkach w roku 2007.
TABELA 9
KOSZT UTRZYMANIA JEDNEJ OSOBY W PLACÓWKACH W ROKU 2007
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
Placówka
Dom Pomocy Społecznej Stężyca
Warsztat Terapii Zajęciowej w Somoninie
Pogotowie Opiekuńcze
Ognisko Wychowawcze
Placówka socjalizacyjna (Dom Dziecka)
Rodzinny Dom Dziecka
Dom Pomocy Społecznej w Kobysewie
Koszt w zł
1 732,00 zł
1 186,93 zł
1 862,00 zł
300,00 zł
1 864,00 zł
1 500,00 zł
2 086,00 zł
Dom Pomocy Społecznej w Kobysewie mimo opracowanego programu naprawczego oraz
systematycznie prowadzonych inwestycji i remontów nadal nie posiada pełnych wskaźników
standaryzacji.
W roku sprawozdawczym w Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie oddano do użytku nowy
pawilon mieszkalny dla 30 mieszkańców oraz wykonano szereg działań w celu podniesienia
standardu placówki. Powyższe przedstawia tabela 10.
TABELA 10
REALIZACJA PROGRAMU NAPRAWCZEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W
KOBYSEWIE W 2007 ROKU
Nazwa zadania
1. Budowa kotłowni
Etapy realizacji zadania – planowany termin realizacji
- budowa budynku kotłowni z urządzeniami
grzewczymi na biomasę zaopatrująca w energię cieplną
wszystkie istniejące budynki jak również nowo
powstający budynek – wrzesień - grudzień 2006.
Stan realizacji
Zrealizowano
- grudzień 2006
- likwidacja starej kotłowni – kwiecień 2007
Zrealizowano
- kwiecień 2007
Zrealizowano
- maj 2007
- zagospodarowanie terenów wokół kotłowni –
kwiecień, maj 2007
2. Budowa nowego
budynku
mieszkalnego dla 40
osób
- budowa budynku – lipiec 2006 – maj 2007
- przygotowanie dokumentacji systemu alarmowopożarowego – styczeń 2007
- wykonanie systemu alarmowo-pożarowego w nowym
budynku – luty 2007 (system powinien przewidywać
możliwość podłączenia do centrali pozostałych
budynków)
Zrealizowano
- maj 2007
Zrealizowano
- styczeń 2007
Zrealizowano
- grudzień 2007
10
3.Remont pawilonów
z przeznaczeniem na
usługi opiekuńczo –
specjalistyczne dla
środowiska,
warsztaty terapii
zajęciowej i
fizjoterapii
- przygotowanie dokumentacji rozmieszczenia
instalacji telefonicznej, internetowej i telewizji
kablowej w nowym budynku – styczeń 2007
Zrealizowano
- styczeń 2007
- wykonanie i instalacji telefonicznej, internetowej i
telewizji kablowej w nowym budynku – luty 2007
Zrealizowano
- grudzień 2007
- wyposażenie pokoi mieszkalnych w meble – maj,
czerwiec – 2007
- wyposażenie pomieszczenia kuchennego i zmywalni
w meble i niezbędny sprzęt – czerwiec 2007
Zrealizowano
- listopad 2007
- grudzień 2007
Zrealizowano
- grudzień 2007
- wyposażenie w meble jadalni i świetlicy – czerwiec
2007
- wyposażenie pralni podręcznej w pralkę i suszarkę
przemysłową – czerwiec 2007
Zrealizowano
- grudzień 2007
Zrealizowano
- grudzień 2007
- wyposażenie budynku w centralę telewizji kablowej –
czerwiec 2007
Zrealizowano
- grudzień 2007
- przeniesienie do nowego budynku mieszkańców z
pawilonów – czerwiec 2007
Zrealizowano
- grudzień 2007
- malowanie pomieszczeń w pawilonach – lipiec 2007
Częściowo
zrealizowano
Zrealizowano
- grudzień 2007
- wyposażenie w sprzęt i meble do zajęć
terapeutycznych – sierpień 2007
- rozpoczęcie zajęć terapeutycznych – wrzesień 2007
- przeniesienie zajęć terapeutycznej z pawilonów do
głównego budynku – grudzień 2009
- całkowita likwidacja pawilonów – grudzień 2009
4. Remont budynku
głównego
- wykonanie projektu budowlanego kapitalnego
remontu – styczeń 2007
- uzyskanie pozwolenia na realizację kapitalnego
remontu – luty, marzec 2007
- przeprowadzenie procedury przetargowej – kwiecień
2007
- przeniesienie na czas remontu mieszkańców do
pawilonów – lipiec 2007
Częściowo
zrealizowano
Do realizacji
Do realizacji
Częściowo
zrealizowano
- wykonano
koncepcje - dwa
warianty
Do realizacji
Do realizacji
Nie zrealizowano
Nie było takiej
potrzeby
11
- przeprowadzenie prac remontowych i
termomodernizacji – lipiec, sierpień 2007
5. Dostosowanie
budynku po chlewni
do celów
mieszkalnych i
działalności
pomocniczej tj.
kuchnia, jadalnia,
kaplica, świetlica.
6. Modernizacja
budynku
administracyjnego
Częściowo
zrealizowano
- wymieniono
wszystkie okna
- zlikwidowano
drewnianą klatkę
schodową
- przeniesienie mieszkańców do wyremontowanych
pomieszczeń – wrzesień 2007
Do realizacji
- przeniesienie mieszkańców do nowego budynku
powstałego na miejscu obecnej chlewni – październik
2009
Do realizacji
- przygotowanie budynku głównego do zajęć
terapeutycznych – listopad 2009
Do realizacji
- przeniesienie do budynku głównego wszystkich zajęć
terapeutycznych prowadzonych w pawilonach –
grudzień 2009
Do realizacji
- przygotowanie pomieszczeń do celów garażowo –
magazynowych - czerwiec 2007
Do realizacji
- wykonanie projektu budowlanego nowego budynku
na miejscu chlewni dla 40 mieszkańców i pomieszczeń
pomocniczych: kuchni, jadalni, świetlicy i kaplicy–
czerwiec 2007
Do realizacji
- uzyskanie pozwolenia na budowę – styczeń 2008
Do realizacji
- przeprowadzenie procedury przetargowej – luty 2008
Do realizacji
- wykonanie prac budowlanych – maj 2008 – wrzesień
2009
Do realizacji
- przeniesienie do nowego budynku mieszkańców z
budynku głównego – październik 2009
Do realizacji
- opracowanie dokumentacji budowlanej podjazdu,
schodów zewnętrznych i zagospodarowania terenu
wokół budynku – styczeń 2007
Zrealizowano
- czerwiec 2007
- przeprowadzenie procedury przetargowej – luty,
marzec 2007
Do realizacji
- budowa podjazdu i schodów – maj, czerwiec 2007
Do realizacji
- budowa podjazdu i schodów – maj, czerwiec 2007
Do realizacji
12
- przeniesienie zajęć terapeutycznych do pawilonów
- adaptacja pomieszczeń na pierwszym piętrze na
pomieszczenia biurowe
- założenie alarmu – czerwiec 2007
6a. Aranżacja
terenów zielnych i
utworzenie
parkingów
Do realizacji
- przygotowanie pomieszczeń na parterze do celów
szkoleniowych pracowników – grudzień 2007
Zrealizowano
- grudzień 2007
- oczyszczenie całego terenu DPS z przedmiotów
wybuchowych i niebezpiecznych – październik,
listopad 2006
Zrealizowano
- listopad 2006
- wykonanie parkingów – listopad 2007
Częściowo
zrealizowano
Zrealizowano
- wykonanie drogi wewnętrznej łączącej wszystkie
budynki – listopad 2007
- wykonanie modernizacji części ogrodzenia w
związku niwelacją terenu wokół nowego budynku –
maj 2007
Zrealizowano
- listopad 2007
- zakup i montaż głównej bramy przesuwnej – maj
2007
Do realizacji
- wykonanie trawników – maj, czerwiec 2007
Częściowo
zrealizowano
Do realizacji
- opracowanie projektu uporządkowania istniejących
drzew, krzewów i nasadzeń- sierpień 2007
- modernizacja szopo-garażu z przeznaczeniem na
altanę ogrodową – sierpień 2007
- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów - maj czerwiec
2008
7. Budowa
infrastruktury
telekomunikacyjnej,
telewizyjnej i
informatycznej
Częściowo
zrealizowano
- przeniesiono do
jednego pawilonu
zajęcia prowadzone
przez Dzienny
Oddział
Do realizacji
- wykonanie połączeń podziemnych – listopad 2006
- zakupienie centrali telefonicznej obsługującej
wszystkie budynki – grudzień 2006
Zrealizowano
- grudzień 2007
Częściowo
zrealizowano
Zrealizowano
- grudzień 2006
Zrealizowano
- grudzień 2006
13
łączącej wszystkie
budynki
- zakupienie stałego dostępu do Internetu – styczeń
2007
- doprowadzeni linii telefonicznej i informatycznej do
wszystkich pokoi – wrzesień 2007
- doprowadzenie sygnału telewizyjnego do wszystkich
pokoi – listopad 2007
- wykonanie projekt systemu alarmowo - pożarowego
dla oddziału w Sulęczynie – styczeń 2007
- wykonanie systemu alarmowo - pożarowego dla
oddziału w Sulęczynie – czerwiec 2007
8. Doposażenie
placówki w
niezbędne do
prawidłowego
funkcjonowania
urządzenia, odzież
osobistą
mieszkańców,
pościel, koce, kołdry,
poduszki, artykuły
AGD.
Zrealizowano
- styczeń 2007
Częściowo
zrealizowano
- doprowadzono
łącza do wszystkich
pokoi w nowym
pawilonie
- grudzień 2007
Częściowo
zrealizowano
- doprowadzono
sygnał telewizyjny
do wszystkich
pokoi w nowym
pawilonie
- grudzień 2007
Do realizacji
Do realizacji
- ze względu na ogrom zaplanowanych prac
remontowo budowlanych należy równolegle
przygotować i zakupić w roku 2006 i 2007 wszelki
niezbędny sprzęt i urządzenia, które będą stanowić
pełne wyposażenie nowo remontowanych i
budowanych pomieszczeń w Kobysewie.
Zrealizowano
- grudzień 2007
- doposażenie kuchni w Sulęczynie w niezbędny sprzęt
- 2007
Zrealizowano
- grudzień 2007
9.Termomodernizacja - termomodernizacja budynku głównego - 2007
budynków
- termomodernizacja budynku administracyjnego 2007
- termomodernizacja budynku w oddziale w Sulęczynie
- 2007
Częściowo
zrealizowano
- wymieniono
wszystkie okna
Zrealizowano
Częściowo
zrealizowano
- wymieniono
wszystkie okna
14
IV.
Poradnictwo specjalistyczne
W kręgu zainteresowań tutejszego Centrum znajdują się również osoby znajdujące się w
kryzysie i źle funkcjonujące z uwagi na nadużywanie alkoholu, przemoc, łamanie norm
społecznych, utratę bliskiej osoby, chorobę, niepełnosprawność, bezdomność, bezradność w
sprawach opiekuńczo – wychowawczych, ubóstwo, bezrobocie. Strukturę udzielonej pomocy
przedstawiono w tabeli nr 11.
TABELA 11
STRUKTURA POMOCY UDZIELONEJ W RAMACH CENTRUM INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ W ROKU 2007
Porady
Pomoc
psychologiczna
Pomoc
Socjalna
Przemoc
87
32
48
Alkoholizm
69
27
38
Molestowanie, gwałt
4
4
3
Niepełnosprawność i choroby psychiczne
12
7
6
Strata bliskiej osoby
3
5
2
Bezdomność i problemy socjalno bytowe
7
2
6
Problemy rodzinne (bezradność, konflikty
małżeńskie)
63
49
26
Interwencje w miejscu zamieszkania
54
---
---
Sesje rodzinne
71
---
---
Wypadki komunikacyjne
2
2
---
Wyszczególnienie
Łącznie z pomocy Centrum Interwencji Kryzysowej skorzystało 489 osób, w tym 6 osób z
Hostelu. Dodatkowo przy Centrum Interwencji Kryzysowej działa grupa wsparcia dla kobiet
dotkniętych problemem przemocy domowej. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy
skorzystało 10 kobiet. Biorąc pod uwagę rodzaj trudnej sytuacji, należy zauważyć, że w 1/3
przypadków przyczyną korzystania z pomocy jest przemoc domowa.
Celem pracy z osobą znajdującą się w kryzysie było podniesienie poziomu jej
funkcjonowania w środowisku poprzez dostarczenie wiedzy, zapewnienie pomocy socjalnej i
psychologicznej oraz wyposażenie w dodatkowe umiejętności.
15
V.
Realizacja zadań w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Rada Powiatu Kartuskiego uchwałą nr V/45/07 z dnia 22 marca 2007 roku (z późniejszymi
zmianami: uchwała nr VII/69/07 z dnia 14.06.2007 r., uchwała nr VIII/83/07 z dnia 06.09.2007 r.,
uchwała nr X/104/07 z dnia 15.11.2007 r., uchwała nr XI/112/07 z dnia 10.12.2007 r.) zatwierdziła
wykaz zadań oraz podział środków finansowych PFRON na ich realizację. W roku
sprawozdawczym na pomoc osobom niepełnosprawnym wydano łącznie 1.561.218,00 zł.
Wykonanie zadań przedstawia poniższa tabela nr 12.
TABELA 12
Lp.
WYKONANIE ZADAŃ ZA ROK 2007 W RAMACH ŚRODKÓW PFRON
Zadania
Plan wydatków
Wykonanie
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
235 500,00 zł
234 257,00 zł
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w
2 komunikowaniu się i technicznych, w związku z
indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
325 788,00 zł
325 788,00 zł
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
3 przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane
osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
256 215,00 zł
256 202,00 zł
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych.
28 800,00 zł
28 786,00 zł
5 Działalność i utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.
702 420,00 zł
702 415,00 zł
6 przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy,
0,00 zł
0,00 zł
Zobowiązania dotyczące refundacji wynagrodzeń i składek na
7 ubezpieczenie społeczne za zatrudnione osoby niepełnosprawne
w ramach umów podpisanych do 31 grudnia 2002 roku
0,00 zł
0,00 zł
12 495,00 zł
12 492,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
1 561 218,00 zł
1 559 940,00 zł
1
4
Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z
Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania
8 zawodowego osób niepełnosprawnych bezrobotnych i
poszukujących pracy – art. 38 i 40
Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia
zatrudnionych osób niepełnosprawnych – art. 41
9
Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytów
bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na
10
kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie
własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego – art. 13
11
Pożyczki dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie
działalności gospodarczej lub rolniczej – art. 12
RAZEM
Jak wynika z tabeli, wykonanie zadań w stosunku do planu wyniosło 99,92%.
Zakres i rodzaj pomocy określa tabela nr 13.
16
TABELA 13
STRUKTURA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU PFRON W ROKU 2007
Lp.
Ilość osób
objętych
pomocą
Formy pomocy
Kwota
wypłaconych
świadczeń
1
Likwidacja barier architektonicznych dla dzieci
17
76 097,00 zł
2
Likwidacja barier architektonicznych dla dorosłych
63
249 691,00 zł
71
63 716,00 zł
225
177 948,00 zł
58
39 270,00 zł
289
194 987,00 zł
3
14 538,00 zł
1 630
28 786,00 zł
3
4
5
6
7
8
Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i
środki pomocnicze dla dzieci
Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i
środki pomocnicze dla osób dorosłych
Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla
dzieci
Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla
dorosłych
Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla
instytucji i organizacji pozarządowych
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
dla osób niepełnosprawnych
9
Utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej
1
300 000,00 zł
10
Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej
30
402 415,00 zł
7
12 492,00 zł
0
0,00 zł
12
13
Szkolenie osób niepełnosprawnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy
Pożyczki dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie
działalności gospodarczej
RAZEM
2 394
1 559 940,00 zł
Uzyskane dane wskazują, że najwięcej osób, bo aż 1.630 korzystało z imprez sportowych,
kulturalnych i rekreacyjnych dofinansowanych z PFRON, 347 osób skorzystało z dofinansowania
do turnusów rehabilitacyjnych, 296 osoby otrzymały pomoc przy zakupie sprzętu rehabilitacyjnego,
ortopedycznego. Natomiast najwięcej środków przeznaczono na działalność i utworzenie WTZ oraz
likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych. Wielkość
udzielonej pomocy na te formy w poszczególnych latach przedstawia wykres 4.
17
Wykres 4
Wielkość przyznanych środków na turnusy rehabilitacyjne, likwidację barier
architektonicznych oraz sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny w latach 2003 – 2007.
500 000,00 zł
450 000,00 zł
400 000,00 zł
350 000,00 zł
300 000,00 zł
250 000,00 zł
200 000,00 zł
150 000,00 zł
100 000,00 zł
50 000,00 zł
0,00 zł
2006
2007
2004 2005
2006 2007
2005
2003
2006
2005
2003
2007
2004
2004
2003
turnusy rehabilitacyjne
likwidacja barier architektonicznych
sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny
Wysokość przyznanych środków w roku 2007 na turnusy rehabilitacyjne, likwidację barier
architektonicznych, sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny w poszczególnych gminach obrazuje
wykres 5.
Wykres 5
Wysokość przyznanych środków w roku 2007 na turnusy rehabilitacyjne, likwidację barier
architektonicznych, sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny w poszczególnych gminach
120 000,00 zł
100 000,00 zł
80 000,00 zł
60 000,00 zł
40 000,00 zł
20 000,00 zł
0,00 zł
Chmielno
Kartuzy
Przodkowo Sierakowice Somonino
Turnusy
LBA
Stężyca
Sulęczyno
Żukowo
Sprzęt
Dane przedstawione w wykresie potwierdzają tezę, że nie ilość mieszkańców decyduje o
wielkości przyznanych środków. O rozmiarze pomocy decyduje przede wszystkim aktywność
środowiska lokalnego.
Od paru lat obserwujemy mniejsze zainteresowanie formami dofinansowania aktywności
zawodowej. W okresie sprawozdawczym rehabilitacja zawodowa stanowiła tylko 1% całego
budżetu.
18
Wykres 6
Realizacja zadań z PFRON w roku 2007 w rozbiciu na rehabilitację społeczną i zawodową
1%
rehabilitacja zawodowa
rehabilitacja społeczna
99%
Wielkość udzielonej pomocy ze środków PFRON w latach 2003 – 2007 obrazuje poniższy wykres
nr 7.
WYKRES 7
WIELKOŚĆ UDZIELONEJ POMOCY ZE ŚRODKÓW PFRON W LATACH
2003 – 2007.
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
1 646 536
1 559 940
1 349 854
999 727
827 523
2003
2004
2005
2006
2007
Jak wynika z wykresu, budżet ze środków PFRON w roku 2007 zmniejszył się w stosunku
do budżetu z roku 2006 o 5,18%. jednak w stosunku do 2003 roku wzrósł o 88,66%.
Z uwagi na rosnącą liczbę osób niepełnosprawnych, jak i potrzeb wynikających z tej
dysfunkcji, czyniono starania w celu pozyskania dodatkowych środków, aby zaspokoić
19
najpilniejsze potrzeby. Prowadzono również szeroką kampanię informacyjną. Efektem tych działań
był wzrost wnioskodawców ubiegających się o różne formy pomocy. Jak korzystali ze środków
PFRON indywidualni mieszkańcy, pracodawcy, instytucje, poszczególnych gmin przedstawia
wykres nr 8.
WYKRES 8
Rozkład pomocy udzielanej w ramach ze środków PFRON z podziałem na gminy w latach 2004-2007
1 000 000,00 zł
2004
2005
2006
2007
900 000,00 zł
800 000,00 zł
700 000,00 zł
600 000,00 zł
500 000,00 zł
400 000,00 zł
300 000,00 zł
200 000,00 zł
100 000,00 zł
0,00 zł
Chmielno
Kartuzy
2004 133 284,40 zł 236 824,40 zł
Przodkowo
Sierakowice
Somonino
Stężyca
Sulęczyno
Żukowo
32 298,37 zł 265 025,00 zł 907 676,93 zł 125 109,20 zł 26 211,82 zł 177 379,96 zł
2005 430 347,00 zł 538 921,64 zł 138 553,00 zł 449 809,00 zł 765 024,00 zł 244 969,00 zł 31 857,00 zł 131 330,00 zł
2006 487 377,00 zł 607 127,00 zł 138 188,00 zł 444 252,00 zł 798 099,00 zł 160 723,00 zł 78 366,00 zł 381 636,00 zł
2007
40 134,00 zł 411 739,00 zł
40 531,00 zł 185 368,00 zł 43 794,00 zł
77 937,00 zł
33 709,00 zł 138 418,00 zł
Jak wynika z tabeli najwięcej środków zostało skierowanych do gmin: Kartuzy,
Sierakowice, Żukowo.
20
VI. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w
Kartuzach
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kartuzach funkcjonuje od
stycznia 2001 roku. Skład Zespołu stanowią: przewodniczący, sekretarz, sześciu lekarzy, trzech
psychologów, dwóch pedagogów, czterech pracowników socjalnych i dwóch doradców
zawodowych. W okresie sprawozdawczym do PZON złożono 1543 wnioski o wydanie orzeczenia,
łącznie wydano 1576 orzeczeń. Powyższe dane przedstawia tabela nr 14.
TABELA 14
LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ I LEGITYMACJI W 2007 ROKU
Dorośli
Orzeczenia
Dzieci
Łącznie
1112
464
1576
Odwołania
Legitymacje
Dzieci
Dorośli
99
327
109
Łącznie
436
Zdecydowana większość osób ubiegała się o wydanie orzeczenia w celu uzyskania świadczeń
zasiłku pielęgnacyjnego i świadczeń pielęgnacyjnych, odpowiedniego zatrudnienia, zaopatrzenia w
przedmioty ortopedyczne. Najmniej osób było zainteresowanych szkoleniem, uczestnictwem w
warsztatach terapii zajęciowej. Rozmiar wydanych orzeczeń w poszczególnych latach przedstawia
wykres nr 9.
WYKRES 9
ILOŚĆ WYDANYCH ORZECZEŃ W LATACH 2001-2007
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2001
2002
2003
dorośli
2004
2005
2006
2007
dzieci
Powyższy wykres obrazuje, że w roku sprawozdawczym wystąpił wzrost wydanych
orzeczeń w stosunku do roku ubiegłego w przypadku osób dorosłych oraz niewielki spadek w
przypadku dzieci.
21
VII. Strategia dotycząca rozwiązywania problemów społecznych w
powiecie
W okresie sprawozdawczym realizowano wiele projektów i programów na rzecz wspierania
osób niepełnosprawnych i pomocy dziecku i rodzinie stanowiące integralną część strategii
rozwiązywania problemów społecznych w powiecie. Podjęte działania przyczyniły się do
pozyskania dodatkowych środków pozabudżetowych.
Zakres otrzymanej pomocy obrazuje tabela nr 15.
TABELA 15
ŚRODKI POMOCOWE POZYSKANE W ROKU 2007
Lp.
Wyszczególnienie
Cel
1
Program
wyrównywania
Różnic między
Regionami
Utworzenie 9- ciu stanowisk dla
osób niepełnosprawnych
2
Program Pomocy
Dziecku i Rodzinie
3
4
5
6
Program
Przeciwdziałania
Przemocy i
Zapobiegania Handlowi
Ludźmi
Program - Osoby
niepełnosprawne w
służbie publicznej
Projekt „Dobra mama”
+ nagroda
Projekt „Jestem matką,
jestem ojcem”
7
Projekt „Parasol”
8
Projekt „Śnieżna kula”
9
Standardy w Domach
Pomocy Społecznej
Standardy w Domach
Pomocy Społecznej
Podmiot
udzielający
dotację
Kwota dotacji
PFRON
170 840 zł
Realizacja programu naprawczego
Zespołu Placówek OpiekuńczoWychowawczych
Wojewoda
Pomorski
500 000 zł
Poszerzenie oferty pomocy
Wojewoda
Pomorski
22 250 zł
Utworzenie dwóch stanowisk
pracy dla osób niepełnosprawnych
PFRON
104 447 zł
Edukacja matek rodzin
dysfunkcjonalnych
MPiPS
28 000 zł
Szkoła dla rodziców
MPiPS
8 000 zł
MPiPS
58 340 zł
MPiPS
7 000 zł
Mieszkania chronione dla osób z
zaburzeniami psychicznymi
Program profilaktyczny dla
wychowanków placówki
opiekuńczo-wychowawczej
Realizacja programu naprawczego
w DPS Kobysewie i Sulęczynie
Realizacja programu naprawczego
w DPS Stężyca
Wojewoda
Pomorski
Wojewoda
Pomorski
RAZEM
1 209 028 zł
20 000 zł
2 127 905 zł
PCPR poprzez szeroką działalność informacyjną pozyskiwało coraz więcej beneficjentów w
programie wyrównywania różnic między regionami.
Wielkości pozyskanych środków w ramach programu w latach 2003 – 2007 obrazuje wykres nr 10.
22
WYKRES 10
WIELKOŚCI POZYSKANYCH ŚRODKÓW W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIA
RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI W LATACH 2003 – 2007
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
1626069
1110312,7
1496733,36
1496733,36
401339,75
170840
2003
2004
2005
2006
2007
Jak wynika z wykresu w roku sprawozdawczym pomoc uzyskana na realizację programu w
ramach złożonych projektów jest mała. Powodem takiej sytuacji był brak zainteresowania
beneficjentów tą formą wsparcia.
Strukturę udzielonej pomocy w ramach programu wyrównywania różnic między regionami
w latach 2003-2007 przedstawia tabela nr 16.
TABELA 16
STRUKTURA UDZIELONEJ POMOCY W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIA
RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI W LATACH 2003-2007
2003
2004
2005
2006
2007
Liczba placówek
edukacyjnych, w których
zlikwidowano bariery
architektoniczne
(Obszar B)
--8
--6
---
RAZEM:
14
Lata:
Liczba utworzonych
stanowisk pracy dla osób
niepełnosprawnych
(Obszar C)
8
39
29
39
9
124
Liczba zakupionych i
dostosowanych pojazdów do
przewozu osób
niepełnosprawnych
(Obszar D)
4, w tym 1 dostosowany
1
11
4
--20 busów
1 dostosowany do osób
niepełnosprawnych
23
IX. Doradztwo Metodyczne i Szkolenia Kadry Pomocy
Społecznej
W okresie sprawozdawczym zorganizowano 5 szkoleń dla 128 uczestników.
Zakres przeprowadzonych szkoleń przedstawia tabela nr 17.
TABELA 17
ZAKRES PRZEPROWADZONYCH SZKOLEŃ DLA KADRY POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU
2007
Lp.
Adresaci
szkolenia
Instytucja
prowadząca
Liczba
uczestników
18.09.2007 r.
Pracownicy
socjalny,
kuratorzy,
członkowie
GKdsRPA
Studio Profilaktyki
Społecznej,
Niepubliczna
Placówka
Doskonalenia
Nauczycieli w
Krakowie
36
12.10.2007 i
16.10.2007 r.
Kierownicy
palcówek
pomocy
społecznej
Starostwo Powiatowe
w Kartuzach
14
06.11.2007 r.
Pracownicy DPS
Stowarzyszenia
„Przyjazna Dłoń”
Gdańsk
20
4
Uzależnienie i
współuzależnienie,
motywowanie do
leczenia
12.11.2007 r.
Pracownicy
socjalny,
kuratorzy,
członkowie
GKdsRPA
Studio Profilaktyki
Społecznej,
Niepubliczna
Placówka
Doskonalenia
Nauczycieli w
Krakowie
30
5
Aspekty prawne w
pracy socjalnej dot.
przeciwdziałania
przemocy domowej
28.11.2007 r.
Pracownicy
socjalni GOPS
Prawnik
28
1
2
3
Temat szkolenia
Przeciwdziałanie
przemocy domowej
Formy wsparcia w
ramach interwencji
społecznej w
oparciu o Program
Operacyjny Kapitał
Ludzki
Wspieranie
mieszkańca DPS w
jego codziennym
funkcjonowaniu
Termin
RAZEM:
128
Ponadto zorganizowano:
·
5 narad roboczych dla kierowników GOPS.
Inne:
1. opracowano i wydano ulotki informacyjne dot. działalności PCPR, OAO, OION,
2. wymieniono meble w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
3. prowadzono grupę samopomocową dla ofiar przemocy,
24
4. zorganizowano szkolenia dla osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i poszukujących pracy
w OION w Kartuzach.
5. zorganizowano naradę roboczą poświęconą problemowi przemocy domowej z udziałem
przedstawicieli Sądu, Prokuratury, Centrum Interwencji Kryzysowej, Policji i pomocy
społecznej.
6. w ramach Dnia Pracownika Socjalnego zorganizowano uroczyste spotkanie z pracownikami
pomocy społecznej z terenu powiatu kartuskiego. Najbardziej aktywnych nagrodzono
dyplomami i statuetkami.
7. przeprowadzono 2 szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne.
8. uczestniczono w realizacji utworzenia WTZ w Chmielnie.
9. uczestniczono w organizacji imprezy integracyjnej „Inwazja Mikołajów”.
10. współpracowano z organizacjami pozarządowymi – 3 organizacjom przyznano dotację na
realizację zadań powiatowych z zakresu niepełnosprawności i pomocy społecznej.
Kontrole:
1. 21.06.2007 r – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział
Pomorski w Gdańsku - w zakresie wydatkowania środków PFRON w roku 2006 w
ramach dofinansowania sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych
(bez zaleceń).
2. 25 - 26.07.2007 r. - Starostwo Powiatowe w Kartuzach – Wydział Finansowy – w
zakresie kontroli procedur wydatków (bez zaleceń).
3. 03 – 05.09.2007 r. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Kartuzach – w
zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek
na
ubezpieczenie społeczne (bez zaleceń).
4. 24.10.2007 r. - Państwowa Inspekcja Pracy Inspektorat w Starogardzie Gdańskim – w
zakresie
odbioru
nowego
stanowiska
pracy
dla
osoby
niepełnosprawnej
o
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (bez zaleceń).
5. 29.10.2007 r. - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział
Pomorski w Gdańsku – w zakresie realizacji postanowień umowy nr OSP/000011/11/D
z 18.07.2007 r. „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” – odbiór utworzonego
stanowiska pracy (bez zaleceń).
25
Załącznik
do sprawozdania
z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach
za okres od stycznia do grudnia 2007 r.
WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ
W POWIECIE KARTUSKIM NA ROK 2008
Zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej realizują:
§
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym,
§
Centrum Interwencji Kryzysowej,
§
Domy Pomocy Społecznej w Kobysewie i Stężycy,
§
Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Kartuzach,
§
Placówka Rodzinna „Promyk” w Stężycy.
Realizacja zadań powiatowych w zakresie pomocy społecznej wymaga odpowiednich nakładów
finansowych.
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE
Organizowanie opieki i udzielanie pomocy finansowej rodzinom zastępczym i pełnoletnim
wychowankom rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych:
§
potrzeby:
1.221.000 zł
§
przyznane środki:
1.021.000 zł
§
braki:
200.000 zł
Tworzenie nowych rodzin zawodowych wielodzietnych i specjalistycznych
§
potrzeby:
§
przyznane środki:
§
braki:
20.000 zł
0
zł
20.000 zł
Zabezpieczenie potrzeb na funkcjonowanie rodzin zastępczych jest na poziomie 82 %.
26
POMOC INSYTUCJONALNA DZIENNA I CAŁODOBOWA
Placówka socjalizacyjna przy Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
§
potrzeby:
1.830.192 zł
§
środki:
1.830.192 zł
§
braki:
0 zł
Pogotowie Opiekuńcze przy Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
§
potrzeby:
131.544 zł
§
środki:
131.544 zł
§
braki:
0 zł
Ognisko wychowawcze przy Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
§
potrzeby
108.000 zł
§
środki:
108.000 zł
§
braki:
0 zł
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kartuzach bez uwzględnienia nowych
skierowań posiada pełne zabezpieczenie środków na utrzymanie wychowanków w placówce.
Placówka Rodzinna „Promyk” w Stężycy
§
potrzeby:
90.000 zł
§
środki:
90.000 zł
§
braki:
0 zł
Placówka posiada pełne zabezpieczenie potrzeb związanych z utrzymaniem wychowanków.
Dom Pomocy Społecznej w Kobysewie
§
potrzeby
2.282.260 zł
§
środki:
1.832.260 zł
§
braki:
450.000 zł
Średnie zabezpieczenie potrzeb na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej jest na poziomie
80,28%. Tak wysokie potrzeby wynikają z konieczności podniesienia standardu usług.
Dom Pomocy Społecznej w Stężycy
§
potrzeby:
440.256 zł
§
środki:
440.256 zł
§
braki:
0 zł
Zabezpieczenie potrzeb na funkcjonowanie domu jest na poziomie 100%.
27
OŚRODEK ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZY
Od 2005 roku Sąd Rejonowy – Sąd Rodzinny w Kartuzach systematycznie zwiększa ilość
spraw kierowanych do Ośrodka dotyczących przeprowadzenia badań i wydania opinii
psychologicznych w zakresie ustalenia więzi emocjonalnych, występujących relacji i konfliktów w
rodzinach. Zadanie to wymaga zatrudnienia na umowę zlecenie psychiatry.
§
potrzeby:
45.200 zł
§
środki:
35.000 zł
§
braki:
10.200 zł
Zabezpieczenie potrzeb na funkcjonowanie Ośrodka jest na poziomie 77,43%.
Prowadzenie i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach
§
potrzeby:
498.800 zł
§
środki:
498.800 zł
§
braki:
0 zł
Zabezpieczenie potrzeb na utrzymanie Centrum jest na poziomie 100%. Konieczna jest wymiana
elewacji budynku, naprawa systemu alarmowego i centrali telefonicznej.
Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach
§
potrzeby:
75.140 zł
§
środki:
68.140 zł
§
braki:
7.000 zł
Zabezpieczenie potrzeb Centrum Interwencji Kryzysowej jest na poziomie 90,68%.
Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności
§
potrzeby
212.000 zł
§
środki
212.000 zł
§
braki
0 zł
Zabezpieczenie potrzeb na poziomie 100%.
Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
§
potrzeby
58.700 zł
§
środki
58.700 zł
§
braki
0 zł
28
DORADZTWO METODYCZNE I SZKOLENIA DLA KADRY POMOCY SPOLECZNEJ
W roku 2008 planuje się zgodnie z potrzebami zorganizowanie szkoleń dla kadry pomocy
społecznej na temat:
1. przemoc domowa wobec dziecka,
2. ocenianie i ewaluacja w procesie terapii,
3. projekty systemowe i konkursowe w pomocy społecznej – krok po kroku, od pomysłu do
projektu,
4. praca z rodziną problemową,
Szkoleniem planujemy objąć 115 osób.
§
potrzeby:
11.500 zł
§
środki:
3.000 zł
§
braki:
8.500 zł
Zabezpieczenie środków na realizację zadań na poziomie 26%.
ZATRUDNIENIE
W
POWIATOWYM
CENTRUM
POMOCY
RODZINIE
W
KARTUZACH
potrzeby:
18,75 etatu,
stan:
18,75 etatu,
braki:
0 etatu.
29