Sprawozdanie - PCPR Kartuzy
Transkrypt
Sprawozdanie - PCPR Kartuzy
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach za okres od stycznia do grudnia 2007 roku Kartuzy, styczeń 2008 r. I. Informacje ogólne Zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach. Centrum jako jednostka samorządowa działa głównie w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku i ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jednocześnie jednostka sprawuje nadzór nad działalnością jednostek wchodzących w skład administracji zespolonej powiatu oraz innych podmiotów realizujących powiatowe zadania z zakresu pomocy społecznej : - DPS Kobysewo, - DPS Stężyca, - Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kartuzach, - Rodzinny Dom Dziecka w Stężycy, - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie. Wszechstronny i złożony charakter udzielanych świadczeń wymaga zatrudnienia odpowiednich specjalistów. Stan zatrudnienia na 31.12.2007 r. wyniósł 18.75 etatu (21 pracowników, w tym 2 pracowników zatrudnionych w Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych). Wśród zatrudnionych 5 osób posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Nadzór merytoryczny nad działalnością PCPR sprawuje Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. 1 II. Realizacja zadań w zakresie systemu opieki nad dzieckiem Opieka nad dzieckiem w powiecie kartuskim realizowana była w formach opieki rodzinnej, instytucjonalnej, pomocy doraźnej oraz poradnictwa. W okresie sprawozdawczym pomocą objęto łącznie 289 dzieci. Powyższe dane obrazuje tabela nr 1. TABELA 1 ILOŚĆ DZIECI OBJĘTYCH POMOCĄ W ROKU 2007 Lp. FORMA POMOCY ŁĄCZNA LICZBA KORZYSTAJĄCYCH 1 Placówka Socjalizacyjna (Dom Dziecka) 91 2 Rodziny zastępcze spokrewnione 48 3 Rodziny zastępcze niespokrewnione 70 4 Rodzinny Dom Dziecka 5 5 Pogotowie Opiekuńcze 27 6 Centrum Interwencji Kryzysowej (Hostel) 6 7 Ognisko Wychowawcze 30 8 Adopcja 12 RAZEM 289 Powyższe dane wskazują, że nadal dominuje forma pomocy instytucjonalnej, bo stanowi aż 59,2%. Pomocą objęte zostały przede wszystkim dzieci, których rodzice nie potrafią, lub nie mogą wypełniać swoich obowiązków rodzicielskich. Rodzicom tym została ograniczona, bądź odebrana władza rodzicielska. Rodziny te cechuje nie tylko nawarstwienie się wielu problemów, ale także brak kompetencji do ich rozwiązywania. Wychodząc z założenia, że rodziną należy się interesować w momencie, kiedy pojawiają się pierwsze symptomy dysfunkcji, rodziny zagrożone objęto szczególnym nadzorem i pomocą przy wsparciu pracowników innych instytucji zwłaszcza GOPS. Mimo zwiększonych działań i chwilowej poprawy zachodziła konieczność umieszczania dzieci poza rodziną biologiczną. 2 Liczbę dzieci umieszczonych w zastępczych formach opieki w latach 1999 - 2007 przedstawia wykres 1. WYKRES 1 LICZBA DZIECI UMIESZCZONYCH W RODZINACH ZASTĘPCZYCH I PLACÓWKACH W LATACH 1999-2007 60 56 55 50 40 41 40 37 30 25 20 21 10 9 10 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Jak wynika z wykresu w roku sprawozdawczym zmalała liczba dzieci umieszczonych w zastępczych formach opieki. Mimo to w roku 2007 łącznie z rodzin biologicznych zabrano 41 dzieci. Najwięcej dzieci, bo aż 28 trafiło do rodzin zastępczych, 13 do placówki. Spośród wszystkich dzieci umieszczonych w zastępczych formach opieki 10 wychowanków powróciło do rodzin naturalnych, 12 umieszczono w rodzinach adopcyjnych. Pomimo szerokiej oferty pomocowej, rodzice nie zawsze są w stanie odpowiednio zadbać o potrzeby swoich dzieci, głównie z powodu uzależnienia od alkoholu, niezaradności, upośledzenia intelektualnego oraz braku zdolności opiekuńczo - wychowawczych. O rozmiarze problemu decyduje również brak mobilności klientów do zmiany swojej sytuacji. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej starosta udziela pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego dziecka w rodzinie zastępczej oraz pomaga w procesie usamodzielnienia. Od stycznia 2004 roku powiat pochodzenia dziecka ponosi jego koszty utrzymania. Na terenie powiatu kartuskiego przebywa 17 wychowanków z powiatu sztumskiego, nowodworskiego mazowieckiego, gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gd., Miasta Gdynia, Miasta Sopot, Miasta Gdańsk, słupskiego, starogardzkiego, kościerskiego, wejherowskiego, zgierskiego. Powiaty refundują poniesione koszty ich utrzymania w ramach podpisanych porozumień, na podstawie wystawionych not księgowych. Natomiast 8 dzieci z powiatu kartuskiego przebywa w spokrewnionych rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie powiatów: nowomiejskiego, kościerskiego, starogardzkiego, tucholskiego, Miasta Gdynia i Miasta Suwałki. 3 W roku 2007 na pomoc wychowankom rodzin zastępczych przyznano kwotę łączną w wysokości 1.125.174,00 zł. Zakres udzielonej pomocy wychowankom rodzin zastępczych i placówek przedstawia tabela nr 2. TABELA 2 STRUKTURA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2007. Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 Liczba osób korzystających Forma pomocy Miesięczna pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych Jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego dziecka do rodziny zastępczej Pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych Wyprawki rzeczowe dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych Pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla wychowanków placówek Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek Wyprawki rzeczowe dla usamodzielnianych wychowanków placówek Kwota wypłaconych świadczeń 147 839 738,00 25 22 048,00 2 8 235,00 21 92 423,00 6 10 080,00 8 46 116,00 10 33 500,00 5 8 384,00 *Tabela obejmuje też pomoc udzieloną wychowankom placówek Jak wynika z tabeli najwięcej środków przyznano na wypłatę miesięcznej pomocy dla rodzin zastępczych, następnie na kontynuowanie nauki. Znikomy procent stanowi pomoc rzeczowa. Najwięcej rodzin zamieszkuje na terenie gmin: Kartuzy, Sierakowice i Żukowo. Najmniej w Chmielnie. Powyższe obrazuje wykres nr 2. WYKRES 2 Liczba rodzin zastępczych w poszczególnych gminach 20 15 10 Żukowo Sulęczyno Stężyca Somonino Sierakowice Przodkowo Kartuzy 0 Chmielno 5 4 Skala pomocy rodzinom zastępczym jest znaczna i obserwujemy od paru lat wzrost kwoty przeznaczonej na realizację tego zadania. Powyższe obrazuje wykres nr 3. WYKRES 3 WIELKOŚĆ UDZIELONEJ POMOCY DLA WYCHOWANKÓW RODZIN ZASTĘPCZYCH W LATACH 2003 – 2007. 1 125 174,00 1200000 862 383,00 1000000 800000 645 200,00 680 116,00 2003 2004 778 068,00 600000 400000 200000 0 2005 2006 2007 Wielkość pomocy udzielonej w roku sprawozdawczym w stosunku do roku 2003, wzrosła o 74%. Osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej lub placówce zostaje objęta szeroką pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem. Oprócz pomocy finansowej wychowanek ma prawo do zamieszkania w mieszkaniu chronionym. W roku sprawozdawczym z tej oferty pomocy korzystało 4 wychowanków. Opieka nad dzieckiem w rodzinie zastępczej z uwagi na specyfikę i złożoność problemu, wymaga odpowiedniego wsparcia. W okresie sprawozdawczym z pomocy tutejszego Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego skorzystały 42 rodziny zastępcze. Zakres wykonanych zadań Ośrodka przedstawia tabela nr 3. TABELA 3 STRUKTURA ZREALIZOWANYCH ZADAŃ PRZEZ OŚRODEK ADOPCYJNO – OPIEKUŃCZY W ROKU 2007. Lp. 1 Typ działalności Ilość spraw Pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne Przygotowanie i kwalifikowanie kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne w tym: - przeprowadzenie wywiadów środowiskowych - spotkania indywidualne 13 3 Organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne 13 4 Poradnictwo rodzinne dla rodzin zastępczych 42 2 13 13 5 76 6 7 Praca z rodziną zagrożoną kryzysem w tym: - sesje rodzinna - wizyty w środowisku - organizowanie pomocy socjalnej Praca z rodziną dziecka umieszczonego w zastępczych formach opieki Prowadzenie banku rodzin zastępczych i adopcyjnych 8 Współpraca z sądem, ośrodkami adopcyjnymi, GOPS, szpitalem, szkołami 60 5 9 Prowadzenie dokumentacji dzieci zgłoszonych do adopcji 10 Sporządzenie opinii dotyczących więzi rodzinnych 11 Prowadzenie działań dotyczących uregulowania sytuacji prawnej dzieci 76 50 15 32 19 19 28 29 6 III. Pomoc instytucjonalna Na terenie powiatu funkcjonują dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze tj. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kartuzach prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia im. Św. Wincentego a’Paulo w Kartuzach oraz Placówka Rodzinna ”Promyk” w Stężycy. W oparciu o wydane postanowienia sądu do placówek skierowano łącznie 13 wychowanków. Liczbę dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ze względu na specyfikę działania przedstawia poniższa tabela nr 4. TABELA NR 4 ILOŚĆ DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY INSTYTUCJONALNEJ W POWIECIE W ROKU 2007. Lp. Wyszczególnienie Liczba wychowanków 1 Placówka socjalizacyjna 91 2 Placówka interwencyjna 27 3 Placówka rodzinna 5 4 Placówka wsparcia 30 RAZEM 153 Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Kartuzach w ramach podpisanej umowy z powiatem zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców w ramach określonej dotacji. Wysokość przyznanej dotacji na realizację zadania przedstawia poniższa tabela nr 5. TABELA NR 5 WIELKOŚĆ PRZYZNANEJ DOTACJI DLA PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU 2007 Lp. Forma pomocy Liczba miejsc 1 2 Placówka socjalizacyjna Placówka interwencyjna Placówka wsparcia dziennego Jednorazowa dotacja z przeznaczeniem dla wychowanków przyjętych ponad limit Placówka Rodzinna 65 6 3 4 5 30 Wysokość Okres dotacji realizacji 1.864,00 zł 12 m-cy 1.862,00 zł 12 m-cy 300,00 zł 12 m-cy --- 156.576,00 zł 5 1.500,00 zł 2007 2007 Razem Łączna kwota dotacji 1.453.920,00 zł 134.064,00 zł 108.000,00 zł 156.576,00 zł 90.000,00 zł 1.942.560,00 zł 7 Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Zespole Placówek OpiekuńczoWychowawczych w roku 2007 wyniósł 1.864,00 zł, natomiast w placówce rodzinnej 1.500,00 zł. Dzieci z terenu powiatu kartuskiego wymagające opieki instytucjonalnej kierowane są do Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kartuzach. Żadne dziecko z powiatu kartuskiego nie przebywa w placówkach poza powiatem. Natomiast na terenie powiatu z innych powiatów w naszej placówce zamieszkuje 24 wychowanków. Powyższe dane obrazuje tabela nr 6. TABELA 6 LICZBA WYCHOWANKÓW PRZEBYWAJĄCYCH W ZESPOLE PLACÓWEK OPIEKUŃCZOWYCHOWAWCZYCH W KARTUZACH WEDŁUG POWIATU POCHODZENIA W ROKU 2007 Lp. 1 2 3 4 5 Powiat pochodzenia wychowanka Powiat kartuski Miasto Słupsk Powiat gdański Miasto Gdańsk Powiat Starogardzki Liczba wychowanków 50 9 9 2 4 We wszystkich sprawach dotyczących pobytu dziecka w rodzinach zastępczych i w placówce opiekuńczo - wychowawczej zbadano sytuację bytową rodziców biologicznych i wydano decyzję o odpłatności lub zwolnieniu z kosztów pobytu dziecka w zastępczych formach opieki. W roku 2007 5 rodziców ponosiło odpłatność zgodnie z wydaną decyzją, 27 rodziców zwolniono z odpłatności za pobyt dzieci w zastępczych formach opieki. Z tytułu odpłatności uzyskano łączną kwotę 7 557,44 zł. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza mimo systematycznie prowadzonych remontów nie posiada pełnych standardów. Wychowankowie przebywają w odpowiednio wyposażonych pomieszczeniach. Mają zapewnioną bogatą ofertę opiekuńczo-wychowawczą. Jednak budynek wymaga nadal dużych nakładów finansowych, wynikających ze zmiany przepisów ppoż. i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa osobom w nim przebywającym. Ponadto konieczne będzie uaktualnienie programu naprawczego pod kątem zmniejszenia liczby wychowanków. Wychodząc z założenia, że najlepszym środowiskiem dla dziecka jest jego rodzina biologiczna, a w przypadku jej braku rodzina adopcyjna i zastępcza, w okresie sprawozdawczym czyniono wiele starań w celu pozyskania nowych kandydatów do pełnienia tej funkcji. W roku 2007 utworzono dwa pogotowia rodzinne, dwie rodziny wielodzietne zawodowe. Ponadto podjęto szereg działań zmierzających do zmniejszenia liczby wychowanków w placówce. W roku 2007 placówkę opuściło 30 wychowanków. Powyższe dane obrazuje tabela nr 7. 8 TABELA 7 Powód opuszczenia placówki w roku 2007 przez wychowanków. Lp. Wyszczególnienie powodu opuszczenia placówki Liczba dzieci 1 Powrót do domu rodzinnego 6 2 Adopcja 12 3 Rodzina zastępcza 4 4 Zmiana placówki 1 5 Usamodzielnienie 7 RAZEM 30 Placówka Rodzinna „Promyk” jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego. Dyrektor placówki jest jednocześnie wychowawcą. Placówka zapewnia opiekę 5 wychowankom. Systematycznie polepsza standard świadczonych usług. W roku sprawozdawczym placówka zakończyła I etap budowy dodatkowego budynku (stan surowy). Do zadań z zakresu pomocy społecznej należy również zapewnienie i prowadzenie usług o określonym standardzie w ośrodkach wsparcia, domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych, starych. Zakres pomocy instytucjonalnej przedstawia tabela nr 8. TABELA 8 ILOŚĆ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH I OCZEKUJĄCYCH NA UMIESZCZENIE W INSYTUCJACH Lp. 1 2 3 Nazwa placówki Dom Pomocy Społecznej Kobysewo Dom Pomocy Społecznej Stężyca Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie Razem Liczba umieszczonych w roku 2007 Łącznie przebywających Liczba oczekujących osób z terenu powiatu 6 80 7 9 31 3 3 30 7 18 141 17 Z powyższych danych wynika, że łącznie w placówkach przebywało 141 osób, w tym 111 w domach pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym w placówkach umieszczono 18 osób. Na miejsce w domu pomocy społecznej oczekuje łącznie 10 osób, w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 7 osób. 9 Pomoc instytucjonalna jest drogą formą pomocy. Poniżej tabela nr 9 przedstawia zestawienie kosztów utrzymania jednej osoby w poszczególnych placówkach w roku 2007. TABELA 9 KOSZT UTRZYMANIA JEDNEJ OSOBY W PLACÓWKACH W ROKU 2007 L.p. 1 2 3 4 5 6 7 Placówka Dom Pomocy Społecznej Stężyca Warsztat Terapii Zajęciowej w Somoninie Pogotowie Opiekuńcze Ognisko Wychowawcze Placówka socjalizacyjna (Dom Dziecka) Rodzinny Dom Dziecka Dom Pomocy Społecznej w Kobysewie Koszt w zł 1 732,00 zł 1 186,93 zł 1 862,00 zł 300,00 zł 1 864,00 zł 1 500,00 zł 2 086,00 zł Dom Pomocy Społecznej w Kobysewie mimo opracowanego programu naprawczego oraz systematycznie prowadzonych inwestycji i remontów nadal nie posiada pełnych wskaźników standaryzacji. W roku sprawozdawczym w Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie oddano do użytku nowy pawilon mieszkalny dla 30 mieszkańców oraz wykonano szereg działań w celu podniesienia standardu placówki. Powyższe przedstawia tabela 10. TABELA 10 REALIZACJA PROGRAMU NAPRAWCZEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBYSEWIE W 2007 ROKU Nazwa zadania 1. Budowa kotłowni Etapy realizacji zadania – planowany termin realizacji - budowa budynku kotłowni z urządzeniami grzewczymi na biomasę zaopatrująca w energię cieplną wszystkie istniejące budynki jak również nowo powstający budynek – wrzesień - grudzień 2006. Stan realizacji Zrealizowano - grudzień 2006 - likwidacja starej kotłowni – kwiecień 2007 Zrealizowano - kwiecień 2007 Zrealizowano - maj 2007 - zagospodarowanie terenów wokół kotłowni – kwiecień, maj 2007 2. Budowa nowego budynku mieszkalnego dla 40 osób - budowa budynku – lipiec 2006 – maj 2007 - przygotowanie dokumentacji systemu alarmowopożarowego – styczeń 2007 - wykonanie systemu alarmowo-pożarowego w nowym budynku – luty 2007 (system powinien przewidywać możliwość podłączenia do centrali pozostałych budynków) Zrealizowano - maj 2007 Zrealizowano - styczeń 2007 Zrealizowano - grudzień 2007 10 3.Remont pawilonów z przeznaczeniem na usługi opiekuńczo – specjalistyczne dla środowiska, warsztaty terapii zajęciowej i fizjoterapii - przygotowanie dokumentacji rozmieszczenia instalacji telefonicznej, internetowej i telewizji kablowej w nowym budynku – styczeń 2007 Zrealizowano - styczeń 2007 - wykonanie i instalacji telefonicznej, internetowej i telewizji kablowej w nowym budynku – luty 2007 Zrealizowano - grudzień 2007 - wyposażenie pokoi mieszkalnych w meble – maj, czerwiec – 2007 - wyposażenie pomieszczenia kuchennego i zmywalni w meble i niezbędny sprzęt – czerwiec 2007 Zrealizowano - listopad 2007 - grudzień 2007 Zrealizowano - grudzień 2007 - wyposażenie w meble jadalni i świetlicy – czerwiec 2007 - wyposażenie pralni podręcznej w pralkę i suszarkę przemysłową – czerwiec 2007 Zrealizowano - grudzień 2007 Zrealizowano - grudzień 2007 - wyposażenie budynku w centralę telewizji kablowej – czerwiec 2007 Zrealizowano - grudzień 2007 - przeniesienie do nowego budynku mieszkańców z pawilonów – czerwiec 2007 Zrealizowano - grudzień 2007 - malowanie pomieszczeń w pawilonach – lipiec 2007 Częściowo zrealizowano Zrealizowano - grudzień 2007 - wyposażenie w sprzęt i meble do zajęć terapeutycznych – sierpień 2007 - rozpoczęcie zajęć terapeutycznych – wrzesień 2007 - przeniesienie zajęć terapeutycznej z pawilonów do głównego budynku – grudzień 2009 - całkowita likwidacja pawilonów – grudzień 2009 4. Remont budynku głównego - wykonanie projektu budowlanego kapitalnego remontu – styczeń 2007 - uzyskanie pozwolenia na realizację kapitalnego remontu – luty, marzec 2007 - przeprowadzenie procedury przetargowej – kwiecień 2007 - przeniesienie na czas remontu mieszkańców do pawilonów – lipiec 2007 Częściowo zrealizowano Do realizacji Do realizacji Częściowo zrealizowano - wykonano koncepcje - dwa warianty Do realizacji Do realizacji Nie zrealizowano Nie było takiej potrzeby 11 - przeprowadzenie prac remontowych i termomodernizacji – lipiec, sierpień 2007 5. Dostosowanie budynku po chlewni do celów mieszkalnych i działalności pomocniczej tj. kuchnia, jadalnia, kaplica, świetlica. 6. Modernizacja budynku administracyjnego Częściowo zrealizowano - wymieniono wszystkie okna - zlikwidowano drewnianą klatkę schodową - przeniesienie mieszkańców do wyremontowanych pomieszczeń – wrzesień 2007 Do realizacji - przeniesienie mieszkańców do nowego budynku powstałego na miejscu obecnej chlewni – październik 2009 Do realizacji - przygotowanie budynku głównego do zajęć terapeutycznych – listopad 2009 Do realizacji - przeniesienie do budynku głównego wszystkich zajęć terapeutycznych prowadzonych w pawilonach – grudzień 2009 Do realizacji - przygotowanie pomieszczeń do celów garażowo – magazynowych - czerwiec 2007 Do realizacji - wykonanie projektu budowlanego nowego budynku na miejscu chlewni dla 40 mieszkańców i pomieszczeń pomocniczych: kuchni, jadalni, świetlicy i kaplicy– czerwiec 2007 Do realizacji - uzyskanie pozwolenia na budowę – styczeń 2008 Do realizacji - przeprowadzenie procedury przetargowej – luty 2008 Do realizacji - wykonanie prac budowlanych – maj 2008 – wrzesień 2009 Do realizacji - przeniesienie do nowego budynku mieszkańców z budynku głównego – październik 2009 Do realizacji - opracowanie dokumentacji budowlanej podjazdu, schodów zewnętrznych i zagospodarowania terenu wokół budynku – styczeń 2007 Zrealizowano - czerwiec 2007 - przeprowadzenie procedury przetargowej – luty, marzec 2007 Do realizacji - budowa podjazdu i schodów – maj, czerwiec 2007 Do realizacji - budowa podjazdu i schodów – maj, czerwiec 2007 Do realizacji 12 - przeniesienie zajęć terapeutycznych do pawilonów - adaptacja pomieszczeń na pierwszym piętrze na pomieszczenia biurowe - założenie alarmu – czerwiec 2007 6a. Aranżacja terenów zielnych i utworzenie parkingów Do realizacji - przygotowanie pomieszczeń na parterze do celów szkoleniowych pracowników – grudzień 2007 Zrealizowano - grudzień 2007 - oczyszczenie całego terenu DPS z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych – październik, listopad 2006 Zrealizowano - listopad 2006 - wykonanie parkingów – listopad 2007 Częściowo zrealizowano Zrealizowano - wykonanie drogi wewnętrznej łączącej wszystkie budynki – listopad 2007 - wykonanie modernizacji części ogrodzenia w związku niwelacją terenu wokół nowego budynku – maj 2007 Zrealizowano - listopad 2007 - zakup i montaż głównej bramy przesuwnej – maj 2007 Do realizacji - wykonanie trawników – maj, czerwiec 2007 Częściowo zrealizowano Do realizacji - opracowanie projektu uporządkowania istniejących drzew, krzewów i nasadzeń- sierpień 2007 - modernizacja szopo-garażu z przeznaczeniem na altanę ogrodową – sierpień 2007 - wykonanie nasadzeń drzew i krzewów - maj czerwiec 2008 7. Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej, telewizyjnej i informatycznej Częściowo zrealizowano - przeniesiono do jednego pawilonu zajęcia prowadzone przez Dzienny Oddział Do realizacji - wykonanie połączeń podziemnych – listopad 2006 - zakupienie centrali telefonicznej obsługującej wszystkie budynki – grudzień 2006 Zrealizowano - grudzień 2007 Częściowo zrealizowano Zrealizowano - grudzień 2006 Zrealizowano - grudzień 2006 13 łączącej wszystkie budynki - zakupienie stałego dostępu do Internetu – styczeń 2007 - doprowadzeni linii telefonicznej i informatycznej do wszystkich pokoi – wrzesień 2007 - doprowadzenie sygnału telewizyjnego do wszystkich pokoi – listopad 2007 - wykonanie projekt systemu alarmowo - pożarowego dla oddziału w Sulęczynie – styczeń 2007 - wykonanie systemu alarmowo - pożarowego dla oddziału w Sulęczynie – czerwiec 2007 8. Doposażenie placówki w niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia, odzież osobistą mieszkańców, pościel, koce, kołdry, poduszki, artykuły AGD. Zrealizowano - styczeń 2007 Częściowo zrealizowano - doprowadzono łącza do wszystkich pokoi w nowym pawilonie - grudzień 2007 Częściowo zrealizowano - doprowadzono sygnał telewizyjny do wszystkich pokoi w nowym pawilonie - grudzień 2007 Do realizacji Do realizacji - ze względu na ogrom zaplanowanych prac remontowo budowlanych należy równolegle przygotować i zakupić w roku 2006 i 2007 wszelki niezbędny sprzęt i urządzenia, które będą stanowić pełne wyposażenie nowo remontowanych i budowanych pomieszczeń w Kobysewie. Zrealizowano - grudzień 2007 - doposażenie kuchni w Sulęczynie w niezbędny sprzęt - 2007 Zrealizowano - grudzień 2007 9.Termomodernizacja - termomodernizacja budynku głównego - 2007 budynków - termomodernizacja budynku administracyjnego 2007 - termomodernizacja budynku w oddziale w Sulęczynie - 2007 Częściowo zrealizowano - wymieniono wszystkie okna Zrealizowano Częściowo zrealizowano - wymieniono wszystkie okna 14 IV. Poradnictwo specjalistyczne W kręgu zainteresowań tutejszego Centrum znajdują się również osoby znajdujące się w kryzysie i źle funkcjonujące z uwagi na nadużywanie alkoholu, przemoc, łamanie norm społecznych, utratę bliskiej osoby, chorobę, niepełnosprawność, bezdomność, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, ubóstwo, bezrobocie. Strukturę udzielonej pomocy przedstawiono w tabeli nr 11. TABELA 11 STRUKTURA POMOCY UDZIELONEJ W RAMACH CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W ROKU 2007 Porady Pomoc psychologiczna Pomoc Socjalna Przemoc 87 32 48 Alkoholizm 69 27 38 Molestowanie, gwałt 4 4 3 Niepełnosprawność i choroby psychiczne 12 7 6 Strata bliskiej osoby 3 5 2 Bezdomność i problemy socjalno bytowe 7 2 6 Problemy rodzinne (bezradność, konflikty małżeńskie) 63 49 26 Interwencje w miejscu zamieszkania 54 --- --- Sesje rodzinne 71 --- --- Wypadki komunikacyjne 2 2 --- Wyszczególnienie Łącznie z pomocy Centrum Interwencji Kryzysowej skorzystało 489 osób, w tym 6 osób z Hostelu. Dodatkowo przy Centrum Interwencji Kryzysowej działa grupa wsparcia dla kobiet dotkniętych problemem przemocy domowej. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 10 kobiet. Biorąc pod uwagę rodzaj trudnej sytuacji, należy zauważyć, że w 1/3 przypadków przyczyną korzystania z pomocy jest przemoc domowa. Celem pracy z osobą znajdującą się w kryzysie było podniesienie poziomu jej funkcjonowania w środowisku poprzez dostarczenie wiedzy, zapewnienie pomocy socjalnej i psychologicznej oraz wyposażenie w dodatkowe umiejętności. 15 V. Realizacja zadań w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Rada Powiatu Kartuskiego uchwałą nr V/45/07 z dnia 22 marca 2007 roku (z późniejszymi zmianami: uchwała nr VII/69/07 z dnia 14.06.2007 r., uchwała nr VIII/83/07 z dnia 06.09.2007 r., uchwała nr X/104/07 z dnia 15.11.2007 r., uchwała nr XI/112/07 z dnia 10.12.2007 r.) zatwierdziła wykaz zadań oraz podział środków finansowych PFRON na ich realizację. W roku sprawozdawczym na pomoc osobom niepełnosprawnym wydano łącznie 1.561.218,00 zł. Wykonanie zadań przedstawia poniższa tabela nr 12. TABELA 12 Lp. WYKONANIE ZADAŃ ZA ROK 2007 W RAMACH ŚRODKÓW PFRON Zadania Plan wydatków Wykonanie Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. 235 500,00 zł 234 257,00 zł Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w 2 komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. 325 788,00 zł 325 788,00 zł Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 3 przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. 256 215,00 zł 256 202,00 zł Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. 28 800,00 zł 28 786,00 zł 5 Działalność i utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej. 702 420,00 zł 702 415,00 zł 6 przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, 0,00 zł 0,00 zł Zobowiązania dotyczące refundacji wynagrodzeń i składek na 7 ubezpieczenie społeczne za zatrudnione osoby niepełnosprawne w ramach umów podpisanych do 31 grudnia 2002 roku 0,00 zł 0,00 zł 12 495,00 zł 12 492,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 561 218,00 zł 1 559 940,00 zł 1 4 Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania 8 zawodowego osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy – art. 38 i 40 Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych – art. 41 9 Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na 10 kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego – art. 13 11 Pożyczki dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej – art. 12 RAZEM Jak wynika z tabeli, wykonanie zadań w stosunku do planu wyniosło 99,92%. Zakres i rodzaj pomocy określa tabela nr 13. 16 TABELA 13 STRUKTURA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU PFRON W ROKU 2007 Lp. Ilość osób objętych pomocą Formy pomocy Kwota wypłaconych świadczeń 1 Likwidacja barier architektonicznych dla dzieci 17 76 097,00 zł 2 Likwidacja barier architektonicznych dla dorosłych 63 249 691,00 zł 71 63 716,00 zł 225 177 948,00 zł 58 39 270,00 zł 289 194 987,00 zł 3 14 538,00 zł 1 630 28 786,00 zł 3 4 5 6 7 8 Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i środki pomocnicze dla dzieci Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i środki pomocnicze dla osób dorosłych Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla dorosłych Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla instytucji i organizacji pozarządowych Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych 9 Utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 1 300 000,00 zł 10 Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej 30 402 415,00 zł 7 12 492,00 zł 0 0,00 zł 12 13 Szkolenie osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy Pożyczki dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej RAZEM 2 394 1 559 940,00 zł Uzyskane dane wskazują, że najwięcej osób, bo aż 1.630 korzystało z imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych dofinansowanych z PFRON, 347 osób skorzystało z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, 296 osoby otrzymały pomoc przy zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego. Natomiast najwięcej środków przeznaczono na działalność i utworzenie WTZ oraz likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych. Wielkość udzielonej pomocy na te formy w poszczególnych latach przedstawia wykres 4. 17 Wykres 4 Wielkość przyznanych środków na turnusy rehabilitacyjne, likwidację barier architektonicznych oraz sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny w latach 2003 – 2007. 500 000,00 zł 450 000,00 zł 400 000,00 zł 350 000,00 zł 300 000,00 zł 250 000,00 zł 200 000,00 zł 150 000,00 zł 100 000,00 zł 50 000,00 zł 0,00 zł 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2005 2003 2006 2005 2003 2007 2004 2004 2003 turnusy rehabilitacyjne likwidacja barier architektonicznych sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny Wysokość przyznanych środków w roku 2007 na turnusy rehabilitacyjne, likwidację barier architektonicznych, sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny w poszczególnych gminach obrazuje wykres 5. Wykres 5 Wysokość przyznanych środków w roku 2007 na turnusy rehabilitacyjne, likwidację barier architektonicznych, sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny w poszczególnych gminach 120 000,00 zł 100 000,00 zł 80 000,00 zł 60 000,00 zł 40 000,00 zł 20 000,00 zł 0,00 zł Chmielno Kartuzy Przodkowo Sierakowice Somonino Turnusy LBA Stężyca Sulęczyno Żukowo Sprzęt Dane przedstawione w wykresie potwierdzają tezę, że nie ilość mieszkańców decyduje o wielkości przyznanych środków. O rozmiarze pomocy decyduje przede wszystkim aktywność środowiska lokalnego. Od paru lat obserwujemy mniejsze zainteresowanie formami dofinansowania aktywności zawodowej. W okresie sprawozdawczym rehabilitacja zawodowa stanowiła tylko 1% całego budżetu. 18 Wykres 6 Realizacja zadań z PFRON w roku 2007 w rozbiciu na rehabilitację społeczną i zawodową 1% rehabilitacja zawodowa rehabilitacja społeczna 99% Wielkość udzielonej pomocy ze środków PFRON w latach 2003 – 2007 obrazuje poniższy wykres nr 7. WYKRES 7 WIELKOŚĆ UDZIELONEJ POMOCY ZE ŚRODKÓW PFRON W LATACH 2003 – 2007. 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 1 646 536 1 559 940 1 349 854 999 727 827 523 2003 2004 2005 2006 2007 Jak wynika z wykresu, budżet ze środków PFRON w roku 2007 zmniejszył się w stosunku do budżetu z roku 2006 o 5,18%. jednak w stosunku do 2003 roku wzrósł o 88,66%. Z uwagi na rosnącą liczbę osób niepełnosprawnych, jak i potrzeb wynikających z tej dysfunkcji, czyniono starania w celu pozyskania dodatkowych środków, aby zaspokoić 19 najpilniejsze potrzeby. Prowadzono również szeroką kampanię informacyjną. Efektem tych działań był wzrost wnioskodawców ubiegających się o różne formy pomocy. Jak korzystali ze środków PFRON indywidualni mieszkańcy, pracodawcy, instytucje, poszczególnych gmin przedstawia wykres nr 8. WYKRES 8 Rozkład pomocy udzielanej w ramach ze środków PFRON z podziałem na gminy w latach 2004-2007 1 000 000,00 zł 2004 2005 2006 2007 900 000,00 zł 800 000,00 zł 700 000,00 zł 600 000,00 zł 500 000,00 zł 400 000,00 zł 300 000,00 zł 200 000,00 zł 100 000,00 zł 0,00 zł Chmielno Kartuzy 2004 133 284,40 zł 236 824,40 zł Przodkowo Sierakowice Somonino Stężyca Sulęczyno Żukowo 32 298,37 zł 265 025,00 zł 907 676,93 zł 125 109,20 zł 26 211,82 zł 177 379,96 zł 2005 430 347,00 zł 538 921,64 zł 138 553,00 zł 449 809,00 zł 765 024,00 zł 244 969,00 zł 31 857,00 zł 131 330,00 zł 2006 487 377,00 zł 607 127,00 zł 138 188,00 zł 444 252,00 zł 798 099,00 zł 160 723,00 zł 78 366,00 zł 381 636,00 zł 2007 40 134,00 zł 411 739,00 zł 40 531,00 zł 185 368,00 zł 43 794,00 zł 77 937,00 zł 33 709,00 zł 138 418,00 zł Jak wynika z tabeli najwięcej środków zostało skierowanych do gmin: Kartuzy, Sierakowice, Żukowo. 20 VI. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kartuzach Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kartuzach funkcjonuje od stycznia 2001 roku. Skład Zespołu stanowią: przewodniczący, sekretarz, sześciu lekarzy, trzech psychologów, dwóch pedagogów, czterech pracowników socjalnych i dwóch doradców zawodowych. W okresie sprawozdawczym do PZON złożono 1543 wnioski o wydanie orzeczenia, łącznie wydano 1576 orzeczeń. Powyższe dane przedstawia tabela nr 14. TABELA 14 LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ I LEGITYMACJI W 2007 ROKU Dorośli Orzeczenia Dzieci Łącznie 1112 464 1576 Odwołania Legitymacje Dzieci Dorośli 99 327 109 Łącznie 436 Zdecydowana większość osób ubiegała się o wydanie orzeczenia w celu uzyskania świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego i świadczeń pielęgnacyjnych, odpowiedniego zatrudnienia, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne. Najmniej osób było zainteresowanych szkoleniem, uczestnictwem w warsztatach terapii zajęciowej. Rozmiar wydanych orzeczeń w poszczególnych latach przedstawia wykres nr 9. WYKRES 9 ILOŚĆ WYDANYCH ORZECZEŃ W LATACH 2001-2007 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2001 2002 2003 dorośli 2004 2005 2006 2007 dzieci Powyższy wykres obrazuje, że w roku sprawozdawczym wystąpił wzrost wydanych orzeczeń w stosunku do roku ubiegłego w przypadku osób dorosłych oraz niewielki spadek w przypadku dzieci. 21 VII. Strategia dotycząca rozwiązywania problemów społecznych w powiecie W okresie sprawozdawczym realizowano wiele projektów i programów na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych i pomocy dziecku i rodzinie stanowiące integralną część strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie. Podjęte działania przyczyniły się do pozyskania dodatkowych środków pozabudżetowych. Zakres otrzymanej pomocy obrazuje tabela nr 15. TABELA 15 ŚRODKI POMOCOWE POZYSKANE W ROKU 2007 Lp. Wyszczególnienie Cel 1 Program wyrównywania Różnic między Regionami Utworzenie 9- ciu stanowisk dla osób niepełnosprawnych 2 Program Pomocy Dziecku i Rodzinie 3 4 5 6 Program Przeciwdziałania Przemocy i Zapobiegania Handlowi Ludźmi Program - Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej Projekt „Dobra mama” + nagroda Projekt „Jestem matką, jestem ojcem” 7 Projekt „Parasol” 8 Projekt „Śnieżna kula” 9 Standardy w Domach Pomocy Społecznej Standardy w Domach Pomocy Społecznej Podmiot udzielający dotację Kwota dotacji PFRON 170 840 zł Realizacja programu naprawczego Zespołu Placówek OpiekuńczoWychowawczych Wojewoda Pomorski 500 000 zł Poszerzenie oferty pomocy Wojewoda Pomorski 22 250 zł Utworzenie dwóch stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych PFRON 104 447 zł Edukacja matek rodzin dysfunkcjonalnych MPiPS 28 000 zł Szkoła dla rodziców MPiPS 8 000 zł MPiPS 58 340 zł MPiPS 7 000 zł Mieszkania chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi Program profilaktyczny dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej Realizacja programu naprawczego w DPS Kobysewie i Sulęczynie Realizacja programu naprawczego w DPS Stężyca Wojewoda Pomorski Wojewoda Pomorski RAZEM 1 209 028 zł 20 000 zł 2 127 905 zł PCPR poprzez szeroką działalność informacyjną pozyskiwało coraz więcej beneficjentów w programie wyrównywania różnic między regionami. Wielkości pozyskanych środków w ramach programu w latach 2003 – 2007 obrazuje wykres nr 10. 22 WYKRES 10 WIELKOŚCI POZYSKANYCH ŚRODKÓW W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI W LATACH 2003 – 2007 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 1626069 1110312,7 1496733,36 1496733,36 401339,75 170840 2003 2004 2005 2006 2007 Jak wynika z wykresu w roku sprawozdawczym pomoc uzyskana na realizację programu w ramach złożonych projektów jest mała. Powodem takiej sytuacji był brak zainteresowania beneficjentów tą formą wsparcia. Strukturę udzielonej pomocy w ramach programu wyrównywania różnic między regionami w latach 2003-2007 przedstawia tabela nr 16. TABELA 16 STRUKTURA UDZIELONEJ POMOCY W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI W LATACH 2003-2007 2003 2004 2005 2006 2007 Liczba placówek edukacyjnych, w których zlikwidowano bariery architektoniczne (Obszar B) --8 --6 --- RAZEM: 14 Lata: Liczba utworzonych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych (Obszar C) 8 39 29 39 9 124 Liczba zakupionych i dostosowanych pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych (Obszar D) 4, w tym 1 dostosowany 1 11 4 --20 busów 1 dostosowany do osób niepełnosprawnych 23 IX. Doradztwo Metodyczne i Szkolenia Kadry Pomocy Społecznej W okresie sprawozdawczym zorganizowano 5 szkoleń dla 128 uczestników. Zakres przeprowadzonych szkoleń przedstawia tabela nr 17. TABELA 17 ZAKRES PRZEPROWADZONYCH SZKOLEŃ DLA KADRY POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2007 Lp. Adresaci szkolenia Instytucja prowadząca Liczba uczestników 18.09.2007 r. Pracownicy socjalny, kuratorzy, członkowie GKdsRPA Studio Profilaktyki Społecznej, Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie 36 12.10.2007 i 16.10.2007 r. Kierownicy palcówek pomocy społecznej Starostwo Powiatowe w Kartuzach 14 06.11.2007 r. Pracownicy DPS Stowarzyszenia „Przyjazna Dłoń” Gdańsk 20 4 Uzależnienie i współuzależnienie, motywowanie do leczenia 12.11.2007 r. Pracownicy socjalny, kuratorzy, członkowie GKdsRPA Studio Profilaktyki Społecznej, Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie 30 5 Aspekty prawne w pracy socjalnej dot. przeciwdziałania przemocy domowej 28.11.2007 r. Pracownicy socjalni GOPS Prawnik 28 1 2 3 Temat szkolenia Przeciwdziałanie przemocy domowej Formy wsparcia w ramach interwencji społecznej w oparciu o Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wspieranie mieszkańca DPS w jego codziennym funkcjonowaniu Termin RAZEM: 128 Ponadto zorganizowano: · 5 narad roboczych dla kierowników GOPS. Inne: 1. opracowano i wydano ulotki informacyjne dot. działalności PCPR, OAO, OION, 2. wymieniono meble w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 3. prowadzono grupę samopomocową dla ofiar przemocy, 24 4. zorganizowano szkolenia dla osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i poszukujących pracy w OION w Kartuzach. 5. zorganizowano naradę roboczą poświęconą problemowi przemocy domowej z udziałem przedstawicieli Sądu, Prokuratury, Centrum Interwencji Kryzysowej, Policji i pomocy społecznej. 6. w ramach Dnia Pracownika Socjalnego zorganizowano uroczyste spotkanie z pracownikami pomocy społecznej z terenu powiatu kartuskiego. Najbardziej aktywnych nagrodzono dyplomami i statuetkami. 7. przeprowadzono 2 szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne. 8. uczestniczono w realizacji utworzenia WTZ w Chmielnie. 9. uczestniczono w organizacji imprezy integracyjnej „Inwazja Mikołajów”. 10. współpracowano z organizacjami pozarządowymi – 3 organizacjom przyznano dotację na realizację zadań powiatowych z zakresu niepełnosprawności i pomocy społecznej. Kontrole: 1. 21.06.2007 r – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski w Gdańsku - w zakresie wydatkowania środków PFRON w roku 2006 w ramach dofinansowania sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych (bez zaleceń). 2. 25 - 26.07.2007 r. - Starostwo Powiatowe w Kartuzach – Wydział Finansowy – w zakresie kontroli procedur wydatków (bez zaleceń). 3. 03 – 05.09.2007 r. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Kartuzach – w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (bez zaleceń). 4. 24.10.2007 r. - Państwowa Inspekcja Pracy Inspektorat w Starogardzie Gdańskim – w zakresie odbioru nowego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (bez zaleceń). 5. 29.10.2007 r. - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski w Gdańsku – w zakresie realizacji postanowień umowy nr OSP/000011/11/D z 18.07.2007 r. „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” – odbiór utworzonego stanowiska pracy (bez zaleceń). 25 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach za okres od stycznia do grudnia 2007 r. WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE KARTUSKIM NA ROK 2008 Zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej realizują: § Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym, § Centrum Interwencji Kryzysowej, § Domy Pomocy Społecznej w Kobysewie i Stężycy, § Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Kartuzach, § Placówka Rodzinna „Promyk” w Stężycy. Realizacja zadań powiatowych w zakresie pomocy społecznej wymaga odpowiednich nakładów finansowych. ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Organizowanie opieki i udzielanie pomocy finansowej rodzinom zastępczym i pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych: § potrzeby: 1.221.000 zł § przyznane środki: 1.021.000 zł § braki: 200.000 zł Tworzenie nowych rodzin zawodowych wielodzietnych i specjalistycznych § potrzeby: § przyznane środki: § braki: 20.000 zł 0 zł 20.000 zł Zabezpieczenie potrzeb na funkcjonowanie rodzin zastępczych jest na poziomie 82 %. 26 POMOC INSYTUCJONALNA DZIENNA I CAŁODOBOWA Placówka socjalizacyjna przy Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych § potrzeby: 1.830.192 zł § środki: 1.830.192 zł § braki: 0 zł Pogotowie Opiekuńcze przy Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych § potrzeby: 131.544 zł § środki: 131.544 zł § braki: 0 zł Ognisko wychowawcze przy Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych § potrzeby 108.000 zł § środki: 108.000 zł § braki: 0 zł Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kartuzach bez uwzględnienia nowych skierowań posiada pełne zabezpieczenie środków na utrzymanie wychowanków w placówce. Placówka Rodzinna „Promyk” w Stężycy § potrzeby: 90.000 zł § środki: 90.000 zł § braki: 0 zł Placówka posiada pełne zabezpieczenie potrzeb związanych z utrzymaniem wychowanków. Dom Pomocy Społecznej w Kobysewie § potrzeby 2.282.260 zł § środki: 1.832.260 zł § braki: 450.000 zł Średnie zabezpieczenie potrzeb na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej jest na poziomie 80,28%. Tak wysokie potrzeby wynikają z konieczności podniesienia standardu usług. Dom Pomocy Społecznej w Stężycy § potrzeby: 440.256 zł § środki: 440.256 zł § braki: 0 zł Zabezpieczenie potrzeb na funkcjonowanie domu jest na poziomie 100%. 27 OŚRODEK ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZY Od 2005 roku Sąd Rejonowy – Sąd Rodzinny w Kartuzach systematycznie zwiększa ilość spraw kierowanych do Ośrodka dotyczących przeprowadzenia badań i wydania opinii psychologicznych w zakresie ustalenia więzi emocjonalnych, występujących relacji i konfliktów w rodzinach. Zadanie to wymaga zatrudnienia na umowę zlecenie psychiatry. § potrzeby: 45.200 zł § środki: 35.000 zł § braki: 10.200 zł Zabezpieczenie potrzeb na funkcjonowanie Ośrodka jest na poziomie 77,43%. Prowadzenie i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach § potrzeby: 498.800 zł § środki: 498.800 zł § braki: 0 zł Zabezpieczenie potrzeb na utrzymanie Centrum jest na poziomie 100%. Konieczna jest wymiana elewacji budynku, naprawa systemu alarmowego i centrali telefonicznej. Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach § potrzeby: 75.140 zł § środki: 68.140 zł § braki: 7.000 zł Zabezpieczenie potrzeb Centrum Interwencji Kryzysowej jest na poziomie 90,68%. Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności § potrzeby 212.000 zł § środki 212.000 zł § braki 0 zł Zabezpieczenie potrzeb na poziomie 100%. Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych § potrzeby 58.700 zł § środki 58.700 zł § braki 0 zł 28 DORADZTWO METODYCZNE I SZKOLENIA DLA KADRY POMOCY SPOLECZNEJ W roku 2008 planuje się zgodnie z potrzebami zorganizowanie szkoleń dla kadry pomocy społecznej na temat: 1. przemoc domowa wobec dziecka, 2. ocenianie i ewaluacja w procesie terapii, 3. projekty systemowe i konkursowe w pomocy społecznej – krok po kroku, od pomysłu do projektu, 4. praca z rodziną problemową, Szkoleniem planujemy objąć 115 osób. § potrzeby: 11.500 zł § środki: 3.000 zł § braki: 8.500 zł Zabezpieczenie środków na realizację zadań na poziomie 26%. ZATRUDNIENIE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W KARTUZACH potrzeby: 18,75 etatu, stan: 18,75 etatu, braki: 0 etatu. 29